同學(xué)你好:這個涉及的到管理稅收收入歸屬問題,所以要求企業(yè)實際經(jīng)營地和注冊地必須一致。
老師 您好 想問下 我們有個子公司由于辦公地址更換 導(dǎo)致注冊地址和經(jīng)營地址不一致 現(xiàn)在需要開發(fā)票 擔(dān)心工商信息異常 然后我們同事和第三方機構(gòu)聯(lián)系 花錢讓人家?guī)兔獬ど坍惓_@個事項 這個做賬的時候 可以在賬套里直接說明這筆費用 是為了解除工商異常的費用么
為什么有些機構(gòu)設(shè)立了實際管理機構(gòu)和還有注冊地,然而不允許企業(yè)注冊地和經(jīng)營地不一致
第五條 以下二級分支機構(gòu)不就地分?jǐn)偫U納企業(yè)所得稅: (一)不具有主體生產(chǎn)經(jīng)營職能,且在當(dāng)?shù)夭焕U納增值稅、營業(yè)稅的產(chǎn)品售后服務(wù)、內(nèi)部研發(fā)、倉儲等匯總納稅企業(yè)內(nèi)部輔助性的二級分支機構(gòu),不就地分?jǐn)偫U納企業(yè)所得稅。 (二)上年度認(rèn)定為小型微利企業(yè)的,其二級分支機構(gòu)不就地分?jǐn)偫U納企業(yè)所得稅。 (三)新設(shè)立的二級分支機構(gòu),設(shè)立當(dāng)年不就地分?jǐn)偫U納企業(yè)所得稅。 (四)當(dāng)年撤銷的二級分支機構(gòu),自辦理注銷稅務(wù)登記之日所屬企業(yè)所得稅預(yù)繳期間起,不就地分?jǐn)偫U納企業(yè)所得稅。 老師好,我們公司是一個北京分公司,去年9月剛成立,總公司在上海,至于企業(yè)所得稅問題,是不是符合上邊第二條,就不用申報企業(yè)所得稅了,
甲公司注冊于某市東城區(qū),2018年有關(guān)收入情況如下:(1)取得產(chǎn)品銷售收入2000萬元,國債利息收入30萬元,接受捐贈收入10萬元。(2)繳納工商行政罰款2萬元,稅收滯納金1萬元。(3)繳納增值稅200萬元,城市建設(shè)維護(hù)稅和教育費附加20萬元。(4)從直接投資的未上市居民企業(yè)取得股息收益200萬元。已知,2017年度甲公司會計利潤為-60萬元,經(jīng)納稅調(diào)整后應(yīng)納稅所得額為-60萬元。要求:根據(jù)上述資料,不考慮其他因素,分析回答下列小題。4)多選題關(guān)于甲公司的企業(yè)性質(zhì)說法正確的是()。A甲公司是我國的居民企業(yè)B如果甲公司登記注冊地在境外,但是實際管理機構(gòu)在我國某市東城區(qū),則同樣為我國的居民企業(yè)C如果甲公司登記注冊地在境外,實際管理機構(gòu)也不在我國境內(nèi),但在我國某市東城區(qū)設(shè)立分支機構(gòu),則同樣為我國的居民企業(yè)D如果甲公司登記注冊地在境外,實際管理機構(gòu)也不在我國境內(nèi),在我國境內(nèi)也未設(shè)立分支機構(gòu),則不屬于我國企業(yè)所得稅的納稅人
保險代理公司,一共有三級分支機構(gòu),總-分-營業(yè)部這種模式。分公司在省會城市注冊,目前分公司做賬、交社保、交稅;營業(yè)部的費用都統(tǒng)一計入分公司賬套,營業(yè)部(在地市注冊)不獨立核算,沒有銀行賬戶,不在當(dāng)?shù)亟欢悺5?,現(xiàn)在有些營業(yè)部業(yè)績特別好,當(dāng)?shù)囟惥趾捅O(jiān)管部門不愿意了,想讓這營業(yè)部在當(dāng)?shù)亟欢?。您看這種咋整的好?比如企業(yè)所得稅,能分公司做完后分配給那個營業(yè)部交不?
老師長期應(yīng)收款怎么合理平賬呢?
老師問一下資料7說增值稅由支付方承擔(dān)是什么意思進(jìn)項稅可以抵扣嗎
下列項目屬于企業(yè)存貨的1,我理解的意思是受托產(chǎn)品視同存貨;為什么習(xí)題中d選項是對的,受托加工存貨成本中不應(yīng)包括委托方提供的材料成本
公司買的煙,酒的專票作為業(yè)務(wù)招待費,請問這些專票的稅額能抵扣嗎?銷項稅減去進(jìn)項稅,少交增值稅
老師,我們是生產(chǎn)膠合板的企業(yè),取得購進(jìn)9的的面粉銷售是13的稅率,那么可以加計扣除1嗎
今年中級會計分錄金額不小心標(biāo)了單位,會扣分嗎?單位要求用萬元,我也寫的是萬元。
第三小條,產(chǎn)成品發(fā)生的運輸費3萬元,為什么計入存貨成本?商品已經(jīng)生產(chǎn)完成,應(yīng)記入管理費用運輸費用
今年中級會計分錄不小心標(biāo)了單位,會扣分嗎?
今年cpa和中級會計分錄金額都不小心標(biāo)注了單位,但數(shù)沒錯,會被額外扣分嗎?
10月1日起填報的企業(yè)所得稅表上職工薪酬這個1月份支付的是去年12月的這個也填到實際支付的職工薪酬里嗎?但是支付的不是本年度的職工薪酬。那會不會數(shù)據(jù)對不上?