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x8年6月10日,甲公司銷售一批商品給乙公司,貨款為5000萬元(含增值稅額)。合同約定,乙公司應(yīng)于20x8年10月10日前支付上述貨款。由于資金周轉(zhuǎn)困難,乙公司到期不能償付貨款。經(jīng)協(xié)商,甲公司與乙公司達(dá)成如下債務(wù)重組協(xié)議:乙公司以一批產(chǎn)品和一臺(tái)設(shè)備償還全部債務(wù)。乙公司用于償債的產(chǎn)品成本為1200萬元,公允價(jià)值和計(jì)稅價(jià)格均為1500萬元,未計(jì)提存貨跌價(jià)準(zhǔn)備;用于償債的設(shè)備原價(jià)為5000萬元,已計(jì)提折舊2000萬元,公允價(jià)值為2500萬元;已計(jì)提減值準(zhǔn)備800萬元。甲公司和乙公司適用的增值稅稅率均為16%。假定不考慮除增值稅以外的其他相關(guān)稅費(fèi),以下關(guān)于乙公司此次債務(wù)重組的說法中,正確的是 A.乙公司應(yīng)確認(rèn)債務(wù)重組利得1045萬元。 B.乙公司應(yīng)確認(rèn)資產(chǎn)處置收益300萬元 C.乙公司應(yīng)確認(rèn)營業(yè)外收人1045萬元6 D.乙公司應(yīng)確認(rèn)其他業(yè)務(wù)收人1500萬元

2021-07-29 21:59
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2021-07-30 00:06

你好,你后面沒發(fā)全

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快賬用戶7530 追問 2021-07-30 05:19

全了呀,選擇題

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齊紅老師 解答 2021-07-30 09:23

甲 借,庫存商品1500 固定資產(chǎn)2500 應(yīng)交稅費(fèi)4000×16%=640 壞賬準(zhǔn)備800 貸,應(yīng)收帳款5000 資產(chǎn)減值損失440

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快賬用戶7530 追問 2021-07-30 09:24

每一個(gè)選項(xiàng),麻煩您說一下。

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齊紅老師 解答 2021-07-30 09:24

乙 借,應(yīng)付帳款5000 貸,主營業(yè)務(wù)收入1500 固定資產(chǎn)清理2200 資產(chǎn)處置損益300 應(yīng)交稅費(fèi)640 其他收益~債務(wù)重組360

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齊紅老師 解答 2021-07-30 09:24

B正確,其他都錯(cuò)誤,從這里

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你好,你后面沒發(fā)全
2021-07-30
甲公司會(huì)計(jì)處理: 借:庫存商品 622 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 78 壞賬準(zhǔn)備 1500 貸:應(yīng)收賬款 2000 投資收益 200 乙公司會(huì)計(jì)處理: 借:應(yīng)付賬款 2000 貸:庫存商品 480 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 78 其他收益 1442
2022-03-06
債務(wù)重組,乙公司以一批存貨抵償上述賬款,存貨賬面余額為3500萬元,已計(jì)提存貨跌價(jià)準(zhǔn)備200萬元,公允價(jià)值為3000萬元。 借:應(yīng)付賬款 4000 壞賬準(zhǔn)備 400 貸:主營業(yè)務(wù)收入 3000 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 390 營業(yè)外收入——債務(wù)重組利得 111 借:主營業(yè)務(wù)成本 3300 存貨跌價(jià)準(zhǔn)備 200 貸:庫存商品 3500 借:資產(chǎn)減值損失 200 貸:存貨跌價(jià)準(zhǔn)備 200
2023-12-15
你好,稍等,馬上計(jì)算。
2024-03-20
你好,稍等看一下題先
2024-03-20
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