同學你好 很高興為你解答 你應該先切換頁面到含稅金額的頁面 直接填寫含稅的金額 這樣含稅金額自己填寫的就是整數(shù)了
老師你好,我開出一張電子普通發(fā)票了,后面那個含稅價呢是有小數(shù)點的,那我該怎么辦?怎么做上報數(shù)
老師你好,我收到了一張那個成品油的電子普通發(fā)票,那該怎么做分錄???
老師你好,我的那個電子普通發(fā)票還有11張,我現(xiàn)在要注銷公司了,這11張發(fā)票該怎么開?
我們公司,收到稅務的那個要求,說我們今天之前要把我們系統(tǒng)上面所有的那個電子普通發(fā)票要開完,意思叫我們就是隨便開,就是開點開金額出來,就是到時候就紅沖它就是開一個負數(shù),紅沖它,但是我這邊可能沒弄過。然后我就把我們之前是查過剩,下11張電子普通發(fā)票我都開完了,我就是不知道,說電子普通普通發(fā)票是要開一張就就紅出,就是開負數(shù)一張這樣子,負數(shù)的那一張也要占用一張發(fā)票,所以現(xiàn)在就沒有票了。 我就想問一下,在那個全店發(fā)票的系統(tǒng)上可不可以查回,我現(xiàn)在就是用稅盤開的這些電子普通發(fā)票,查到后可不可以在全店系統(tǒng)上去開復數(shù)宏沖?
老師你好,我已經(jīng)開好了,我已經(jīng)沒票開具了,那我該怎么辦?我的開出去是電子增值稅普通發(fā)票
你是不是把剔稅金額寫成含稅金額了 還是只是小數(shù)點后邊差一個零頭?
這個是系統(tǒng)出來的,我沒有改
現(xiàn)在這個發(fā)票已經(jīng)開出來了,我就是不知道怎么做這個賬了,有小數(shù)點的
差額只是小數(shù)點后邊的數(shù)據(jù) 那就按照開票的金額確認收入和應收賬款 和你實際收到賬款之間的差額計入營業(yè)外支出
好的,謝謝老師
老師你好,我實際收金額是6750
嗯 好的 那就是差一個零頭
那我這個UK系統(tǒng)的話,可不可以修改這張發(fā)票???
已經(jīng)保存了的 不可以再次修改了