同學(xué)您好,借所得稅貸應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅

老師:個(gè)人獨(dú)資企業(yè),生產(chǎn)經(jīng)營個(gè)稅怎么做分錄?
請問核定征收的個(gè)人獨(dú)資企業(yè)繳納生產(chǎn)經(jīng)營所得個(gè)稅怎么做分錄?
老師,個(gè)人獨(dú)資企業(yè)繳納個(gè)人經(jīng)營所得稅怎么做分錄
老師,個(gè)人獨(dú)資企業(yè)交的個(gè)人經(jīng)營所得稅分錄怎么做
個(gè)獨(dú)企業(yè)繳納的生產(chǎn)經(jīng)營個(gè)稅分錄怎么寫?
老師麻煩看一下 我們是運(yùn)輸企業(yè) 雇傭的司機(jī) 代開進(jìn)來的發(fā)票 可以嗎
老師,剛成立的新公司,老板私卡付了一些費(fèi)用,大部分沒有發(fā)票,我建議老板以備用金方式,后期再憑票報(bào)銷,老板說暫時(shí)不做賬,我把他所支付的費(fèi)用做了份流水賬。如果不入帳什么影響
廣西繳納多少年社保才能領(lǐng)養(yǎng)老金廣西銀行男員工多少歲才能退休
出售酒,直接項(xiàng)目名稱酒,行不,會(huì)不會(huì)有分險(xiǎn),1900塊錢
請問老師實(shí)務(wù)互換會(huì)計(jì)分錄怎么做呢?
老師 上個(gè)月社?;鶖?shù)降了,但是我給員工扣成降之前的了,相當(dāng)于多給他們扣了幾十塊錢每個(gè)人,那我這筆要怎么做?怎么入賬?
老師,這個(gè)月已經(jīng)做個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅認(rèn)證,但是大小貨物明細(xì)不能抵,這個(gè)憑證怎么做。
11月申報(bào)10月所得期,實(shí)際發(fā)放的是9月工資,請問關(guān)于這樣個(gè)稅申報(bào)時(shí)限的國家稅務(wù)總局下發(fā)的文件是那號(hào)文件
老師,我不報(bào)23年的房產(chǎn)稅和土地使用稅,我直接在這個(gè)征期報(bào),把時(shí)間填到23年,系統(tǒng)會(huì)直接計(jì)算嗎
樸老師 來 這個(gè)初始確認(rèn)的預(yù)付租金我好像有點(diǎn)理解了 請看看對(duì)不對(duì) 1??因?yàn)槭堑谝荒昴瓿躅A(yù)付租金300,也就是在22.1.1這個(gè)時(shí)點(diǎn),資產(chǎn)帳面價(jià)值=0,計(jì)稅基礎(chǔ)=300,所以在22.1.1是要有一筆賬,借:遞延所得稅資產(chǎn) 300*15%=45 貸:所得稅費(fèi)用 300*15%=45,所以這就是樸老師你說在初始時(shí)點(diǎn)DTA=DTL。2??然后為什么書上沒有反應(yīng)這筆分錄,這是因?yàn)樵?2.12.31年末時(shí),稅法當(dāng)期認(rèn)300的當(dāng)年租金費(fèi)用,已經(jīng)在當(dāng)期應(yīng)納稅所得額做了納稅調(diào)減,所以22.12.31年末預(yù)付租金的計(jì)稅基礎(chǔ)=0 帳面價(jià)值一直是0,此時(shí)就會(huì)做借:所得稅費(fèi)用 45貸:遞延所得稅資產(chǎn) 45,也就是轉(zhuǎn)回在零時(shí)點(diǎn)做的這筆帳,那這樣在22年當(dāng)年這筆預(yù)付租金從而確認(rèn)DTA的分錄就相當(dāng)于沒有做。是這樣來理解你下面回復(fù)的這段文字嗎?


老師:這個(gè)生產(chǎn)經(jīng)營個(gè)稅是累計(jì)計(jì)算的,然后減去上月的預(yù)繳稅額,這樣的話分錄怎么做呢?
計(jì)提是就是按我上面說的做
計(jì)提的時(shí)候,借所得稅貸應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅,繳納的時(shí)候,借應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅貸銀行存款