你好,開票了才入收入,入收入后把開票系統(tǒng)的銷項(xiàng)和金蝶里的銷項(xiàng)對比
老師好,在認(rèn)證抵扣系統(tǒng)上有一些專票,估計(jì)老板消費(fèi)開的,但是紙質(zhì)發(fā)票他也不知弄哪里去了,這種情況怎么處理呢?
老師您好 開票比較多的情況下 金蝶專業(yè)版 怎么才能知道那些開了票了 哪些沒開 哪些回款了 哪些沒回呢
我們往來單位有四百多家 開票比較多的情況下 金蝶專業(yè)版 怎么才能知道那些開了票了 那些沒開 哪些回款了 哪些沒回呢
老師,如果新入一家公司做會(huì)計(jì),要看哪些地方才知道有沒有違法的情況,違法公司不做呀,比如虛開發(fā)票可以從記賬憑證的返款看出,還有哪些呢在哪里下手查看?
我這邊采購人員可能自己先付款,然后供應(yīng)商那邊開票回來,這樣如何記錄發(fā)票,可以清楚知道哪些供應(yīng)商已經(jīng)開票回來了,哪些沒有開票,哪些供應(yīng)商的貨款已經(jīng)支付,哪些沒有支付呢?
7200減9個(gè)點(diǎn)是多少
教師,您好,繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi)時(shí),要用到應(yīng)付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費(fèi)用-工會(huì)經(jīng)費(fèi),貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報(bào),2023年盈利標(biāo)紅“使用境內(nèi)所得彌補(bǔ)”2922815.17,應(yīng)該要彌補(bǔ)掉標(biāo)黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤-193295.41吧?為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個(gè)金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊稅務(wù),2023年沒有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤虧損5萬,由于沒有22年匯算表,在23年匯算表里有一個(gè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表里沒有22年虧損的5萬怎么辦?
老師 請問個(gè)體戶每個(gè)月需要申報(bào)個(gè)人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬元嗎
25年稅務(wù)稽查抽到我們公司了,請問需要查幾年的帳
公司不經(jīng)營,以前還欠了員工工資,領(lǐng)導(dǎo)一直說還發(fā),不會(huì)欠著吧。那這樣需要納稅調(diào)增嗎
合同權(quán)利轉(zhuǎn)讓,債權(quán)轉(zhuǎn)讓要經(jīng)過債務(wù)人同意嗎
老師,比如說 A公司買了我們200塊錢的東西 沒有給錢 我們開了票他才給錢 我應(yīng)該怎么做分錄 拿了東西庫存已經(jīng)減少了
你好,你東西拿走了,開票確認(rèn)收入。 借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅 收到錢后: 借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款
還要做一筆結(jié)轉(zhuǎn)成本的,實(shí)際工作中都不月底才轉(zhuǎn)成本
還要做一筆結(jié)轉(zhuǎn)成本的,實(shí)際工作中都要月底才轉(zhuǎn)成本
老師,小規(guī)模納稅人開專票的話 增值稅附加稅總共得交幾個(gè)點(diǎn)
你好,這是新的問題,請重新提問,平臺有規(guī)定