你好需要計(jì)算做好了給你
老師這道題怎么做,麻煩寫一下過程
我想問下老師這道題怎么寫,麻煩寫下過程
老師這道題怎么做,麻煩寫下詳細(xì)過程,謝謝
麻煩老師做下這幾道題,有計(jì)算的麻煩寫下過程,急
老師,麻煩幫我寫下這道題的計(jì)算原理,過程,分錄。
一般納稅人月收入小于10萬,城市維護(hù)建設(shè)稅怎么交稅
老師,請問收到銀行收款賬戶驗(yàn)證,無需退回0.01元,如何做賬務(wù)處理呢?
這一題答案上,分母上面價值×2,這個乘以2是什么意?為什么1200又是??1?
老師,固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)為公允價值模式下的投資性房地產(chǎn),產(chǎn)生借方差額100萬,計(jì)入公允價值變動損益,后續(xù)公允價值變動又產(chǎn)生50萬公允價值變動損益,把這個房自耦賣掉,要把150萬全轉(zhuǎn)到其他業(yè)務(wù)成本嗎
這個題題目不是寫著免征增值稅嗎?為什么答案又要減去增值稅?
注銷時存貨太多怎么處理
第3問留存收益的增加額應(yīng)該是200萬元吧?2021年留存收益是5000*20%=1000萬元,銷售凈利率=5000/100000=5%,2022年留存收益=100000*(1+20%)*5%*20%=1200萬元,增加額是200萬元,答案怎么是1200萬元?
國有企業(yè)能當(dāng)合伙人嗎?選項(xiàng)a對嗎?
公司一般納稅人經(jīng)營了半年,共36個股東共投入84500,賬面余額488000元,現(xiàn)時股東購入變賣物品抵償投資一款,庫存商品,賬面余額直接按投資比例分配給各位股東,分錄如何處理?
個體戶升級為公司,若之前沒有稅務(wù)登記,是不是直接工商辦理就行?若有登記稅務(wù),又怎么操作
好的 需要計(jì)算
1.借原材料700000 應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅額91000 貸應(yīng)付賬款791000
2.借原材料30300 應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅額3900 貸營業(yè)外收入33900 銀行存款300
3.借管理費(fèi)用3000 應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅額390 貸銀行存款3390
4.借固定資產(chǎn)20000 應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅額2600 貸銀行存款22600
5.借銀行存款565000 貸主營業(yè)務(wù)收入500000 應(yīng)交稅費(fèi)銷項(xiàng)稅65000
6.借銀行存款1017 貸其他業(yè)務(wù)收入900 應(yīng)交稅費(fèi)銷項(xiàng)稅117
7.借長期股權(quán)投資73450 貸原材料65000 應(yīng)交稅費(fèi)銷項(xiàng)稅8450
8.借應(yīng)付職工薪酬74580 貸主營業(yè)務(wù)收入66000 應(yīng)交稅費(fèi)銷項(xiàng)稅8580
借主營業(yè)務(wù)成本60000 貸庫存商品60000
9.借營業(yè)外支出70400 貸庫存商品60000 應(yīng)交稅費(fèi)銷項(xiàng)稅10400
老師您好 還有怎么計(jì)算當(dāng)期應(yīng)交增值稅稅額
當(dāng)期可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 91000+390+2600=93990
當(dāng)期銷項(xiàng)稅額的計(jì)算是 65000+117+8450+8580+10400=92547
本月應(yīng)交增值稅的計(jì)算 92547-93990=1443
老師93990是怎么算出來的
計(jì)算過程不是寫給你了嗎
哦哦哦 看到了
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