你好這個(gè)是計(jì)入 其他費(fèi)用去
老師好,我想問一下,公司領(lǐng)導(dǎo)為公司支出的一些零星費(fèi)用,辦公用品啊啥的。應(yīng)該計(jì)入借管理費(fèi)用,貸其他應(yīng)付款某某,如果想沖其他應(yīng)付款的話,是應(yīng)該,借其他應(yīng)付款,貸實(shí)收資本嗎
各位老師,我們公司做食品研發(fā),實(shí)驗(yàn)室領(lǐng)用的勞保等其他用品應(yīng)該計(jì)入直接投入還是其他費(fèi)用
老師您好 我們公司收到辦公用品或者運(yùn)費(fèi)發(fā)票時(shí) 都會直接計(jì)入管理費(fèi)用等 貸方是現(xiàn)金 導(dǎo)致現(xiàn)金會變成負(fù)數(shù) 然后就用其他應(yīng)付款調(diào)整了 現(xiàn)在其他應(yīng)付款金額越來越多了 我應(yīng)該怎么做能減少呀 我們沒有提現(xiàn)的業(yè)務(wù)
請問我們公司是藥企,有研發(fā)費(fèi)用,A客戶委托我們做某種藥品的轉(zhuǎn)移研發(fā)試驗(yàn)(類似于該怎么做這個(gè)藥品,怎么個(gè)配方,這樣一個(gè)研究摸索的過程),我們給到A客戶的是研發(fā)試驗(yàn)報(bào)告,確認(rèn)收入的時(shí)候,我們做其他業(yè)務(wù)收入,那為了A客戶支出的人工與材料等,我們是可以計(jì)入我公司的研發(fā)費(fèi)用么?還是說這只是勞務(wù)成本?與研發(fā)不相關(guān)?
@郭老師回答,其他老師不要接了,謝謝 1.我們公司的員工都是勞務(wù)派遣,我們是用工單位,工資直接記入勞務(wù)費(fèi)?只是社保我們替他們直接交,這個(gè)社保繳費(fèi)應(yīng)該怎么做賬?要體現(xiàn)應(yīng)付職工薪酬不?還是也直接記入勞務(wù)費(fèi)? 2.2022年4月1日老師收到本年第二季度的房租3萬元,按權(quán)責(zé)發(fā)生制,老師4月份應(yīng)該確認(rèn)的收入是多少
老師,這4500咋算的老師
你好,老師,非貨幣性交易與債務(wù)重組有什么區(qū)別?區(qū)別是不是在于,非貨幣性要確認(rèn)收入,轉(zhuǎn)成本,而債務(wù)重組不用?
海域使用權(quán),建設(shè)用地使用權(quán),這兩個(gè)不是公家的嗎?可以抵押?
農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票可以按含稅金額進(jìn)入原材料,而不計(jì)算抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額嗎
收購農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票可以不抵扣直接按含稅金額計(jì)入原材料嗎
老師,第五題答案是什么,多項(xiàng)選擇題
老師您好,請問如果員工勞務(wù)報(bào)酬工資每個(gè)月都是8000,都按照20%扣除個(gè)稅對吧,不會因?yàn)槔鄯e到一定數(shù)額會變成30%吧
融資時(shí)資金方扣除了手續(xù)費(fèi),本金100萬,手續(xù)費(fèi)1萬,實(shí)際到賬99萬,這1萬元的賬務(wù)處理
公司出納發(fā)工資的時(shí)候轉(zhuǎn)錯了一筆工資,到公司員工以外的人,然后現(xiàn)在是要叫他把這筆工資轉(zhuǎn)回來,這其中涉及到工資加手續(xù)費(fèi),他轉(zhuǎn)回來的時(shí)候是不是只轉(zhuǎn)工資回來就行了因轉(zhuǎn)工資而發(fā)生的手續(xù)費(fèi)用要叫他一并轉(zhuǎn)回來嗎?這都會涉到退休的社保?
敏感性資產(chǎn)包含存貨不