同學(xué)你好:可以去稅務(wù)局做報表更正。
老師,你好,二季度申報企業(yè)所得稅,利潤總額彌補了以前年度虧損,我做了一筆分錄,借:本年利潤凈利潤),貸:利潤分配_未分配利潤,我的財務(wù)報 表的利潤表,有變化的就是凈利潤那,這個季度做財務(wù)報表的話,收入、費用、主營業(yè)務(wù)成本的本年累計金額,那些金額感覺不對
老師你好,我弄出的那個利潤表金額是為0的,那我他這個企業(yè)所得稅的話,那我營業(yè)是0了
老師你好,第3個季度報的時候,我做那個企業(yè)所得稅a表的話,那個營業(yè)額和那個收營業(yè)收入是利潤總額,我寫錯了,因為我這財務(wù)報表的報表也做錯了,那怎么辦?
老師咨詢一下我那個財務(wù)報表營業(yè)收入和報稅的金額都對的上 但是我把財務(wù)報表打印出來那個利潤表上面的營業(yè)收入和我做賬的收入不一樣,請這個是怎么回事?
老師我想請問一下,我們那個企業(yè)所得稅那里,那那里第二季度我沒有填那個,我沒有填一二的累加就直接填了,第二季度是錯的,但是已經(jīng)是幾年前的事情了,然后我現(xiàn)在要來補那個財務(wù)報表,我們財務(wù)報表里面的利潤表我要怎么寫,我要對應(yīng)這個,將錯就錯還是說我得寫正確的再進(jìn)去,是不是我們里。抄送財務(wù)報表,這個利潤表里面,這個主營收入和和支出,這個是不是要跟我們之前提交稅局的那個一模一樣,但是我之前提交的是錯的,我沒有一二季度累加,只單獨寫的第二季度而已。
12給月攤銷 可以用應(yīng)付賬款的借方嗎 沒有用預(yù)付賬款
問一下資產(chǎn)負(fù)債表重分類后,金額數(shù)據(jù)不一樣了,怎么去核對數(shù)據(jù),在哪里核對數(shù)據(jù)
轉(zhuǎn)電子承兌匯票可以搜索行號嗎
一般納稅人,企業(yè)所得稅率是5%還是25%,在哪里可以看到
老師,社會統(tǒng)一信用代碼就是企業(yè)稅號吧?
老師,那個體戶業(yè)主現(xiàn)在變更經(jīng)營者需要出清稅證明這個需要怎么處理
老師您好。電子發(fā)票-專票/普票 不可以從稅務(wù)數(shù)字賬戶里導(dǎo)出來?這個是數(shù)電票吧?
老師,宿舍的水電進(jìn)項我們要轉(zhuǎn)出來,那飯?zhí)玫乃娨D(zhuǎn)出么,我們飯?zhí)檬浅邪o第三方。
既有銷項稅和進(jìn)項還有稅負(fù)率要按照什么算增值稅
老師,資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤期末減去期初是不是等于利潤表的利潤總額,如果不相等會是哪里出現(xiàn)問題了
老師你好,那如果我這個月的財務(wù)報表的話,我先別改正,我等下個季度的時候做好財務(wù)報表的總結(jié)的時候,我再把正確的財務(wù)報表報上去可以嗎?
同學(xué)你好:最優(yōu)方案是去稅務(wù)做報表更正,你說的也可以,所得稅時季度預(yù)交,以最后年度匯算清繳報表為準(zhǔn)。稅務(wù)一般查匯算清繳的。 你這種情況專管員不查,就是怕金三系統(tǒng)的風(fēng)險預(yù)警,他會把你的財務(wù)報表和所得稅的做表間核對,正常你申報的時候會提示你的。
好的,謝謝老師
祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利!