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請(qǐng)問老師,我們收的貨款,對(duì)方公司注銷了,我們也沒給開過發(fā)票,這個(gè)款怎么處理???

2021-07-27 16:40
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-07-27 16:40

你好,有給對(duì)方送貨嗎?

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快賬用戶8946 追問 2021-07-27 16:41

也沒有送貨

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齊紅老師 解答 2021-07-27 16:41

你好,那就需要做? 營(yíng)業(yè)外收入? 處理??

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快賬用戶8946 追問 2021-07-27 16:56

老師,我剛了解了一下,已經(jīng)發(fā)貨了,就是沒給對(duì)方開票

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齊紅老師 解答 2021-07-27 16:58

你好,已經(jīng)發(fā)貨了,那就需要做無票收入處理?

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你好,有給對(duì)方送貨嗎?
2021-07-27
你好,這種情況的話,你付款的時(shí)候可以先借預(yù)付賬款貸銀行,銀行存款咱先暫估入庫,借庫存商品貸應(yīng)付賬款暫估。 發(fā)貨了以后,你可以先暫時(shí)確定無票收入的,借銀行,嗯,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,貸應(yīng)交稅費(fèi),然后借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸庫存商品。
2022-09-02
同學(xué)你好 借庫存商品 貸應(yīng)付賬款
2022-11-28
你好? ? 那你就掛往來科目對(duì)沖就行了。? 是的。 比如 借應(yīng)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅。 發(fā)生費(fèi)用 :借銷售費(fèi)用或者管理費(fèi)用- 營(yíng)銷服務(wù)費(fèi) 貸應(yīng)收賬款? ?
2021-07-05
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