?你好? ?借銀行存款貸? 專項(xiàng)應(yīng)付款? ?發(fā)生支出 :借成本或者費(fèi)用 貸銀行存款? ; 借專項(xiàng)應(yīng)付款 貸? ?成本或者費(fèi)用?
老師,我們是污水處理廠,發(fā)生危險(xiǎn)廢品處置費(fèi)用,這部分費(fèi)用,由財(cái)政撥付專項(xiàng)資金,這個(gè)需要怎么做會(huì)計(jì)分錄
#提問#老師,我們有一個(gè)研發(fā)項(xiàng)目,是這樣的,科技廳支付一部分專項(xiàng)資金,我們自己出一部分自籌資金,這個(gè)項(xiàng)目完工以后,后期的收益有一部分歸客戶,有一部分收益歸我們,我們的收益這款我是計(jì)入其他業(yè)務(wù)收入么?這個(gè)專項(xiàng)發(fā)生的費(fèi)用我怎么做賬,全部計(jì)入研發(fā)支出,結(jié)轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用?科技廳撥款的那部分之前做的遞延收益,如果這部分發(fā)生了我怎么結(jié)轉(zhuǎn)遞延收益,是年底結(jié)轉(zhuǎn)么?還是說我專項(xiàng)資金用完就可以結(jié)轉(zhuǎn)
老師,我們屬于生產(chǎn)制造企業(yè),是做印刷的,其中會(huì)涉及到油墨、溶劑等一些危化品,然后我們每年都會(huì)產(chǎn)生一些危險(xiǎn)廢棄物,例如擦拭過油墨的廢布還有一些廢舊刀片等等。這些廢物要處理的話需要聯(lián)系專業(yè)的回收公司處理,這里就會(huì)產(chǎn)生一些危廢處理費(fèi)用,像是這種費(fèi)用,我要怎么進(jìn)行賬務(wù)處理啊?計(jì)入管理費(fèi)用好像這跟生產(chǎn)的又有關(guān)系,計(jì)入制造費(fèi)用他也不完全是生產(chǎn)的,我該計(jì)入哪里?
你好老師,我單位是全額撥款事業(yè)單位,2022年11月財(cái)政局撥付了一筆項(xiàng)目資金,當(dāng)時(shí)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì):借:?jiǎn)挝还芾碣M(fèi)用,貸:財(cái)政撥款收入。預(yù)算會(huì)計(jì):借:事業(yè)支出貸:財(cái)政撥款收入年末,財(cái)政局說一般公共支出超了,需要將這筆支出調(diào)到存量資金中列支,這個(gè)分錄應(yīng)該怎么做呢?謝謝
老師,我們公司發(fā)生下面這個(gè)業(yè)務(wù)怎么申報(bào),我們是物業(yè)公司自來(lái)水公司收?qǐng)@區(qū)的自來(lái)水錢用的公司墊付的,然后園區(qū)給我們公司墊付的水費(fèi)錢,我公司就是代收代付中間沒有收入,在開票環(huán)節(jié):自來(lái)水把水費(fèi)部分給我們開的百分之三的專用發(fā)票,污水處理費(fèi)開的財(cái)政收據(jù),我們給園區(qū)也是開的百分之三的專用發(fā)票,污水處理費(fèi)開的收據(jù),我不知道怎么申報(bào)增值稅,如果直接申報(bào)就要交稅,我們實(shí)際沒有收入,是代收代付,
公司之間的股權(quán)轉(zhuǎn)讓,工商辦理完畢后,還需要辦理稅務(wù)變更嗎?
研發(fā)水電費(fèi)怎么分?jǐn)?,廠房租金要攤嗎
老師您好!請(qǐng)問一下養(yǎng)殖業(yè)養(yǎng)蝦的,自產(chǎn)自銷的,開需要交什么稅,前期投入的建筑費(fèi)用,算成本嗎,需要提供購(gòu)買發(fā)票嗎?
公司將上有公牌的小汽車(固定資產(chǎn))轉(zhuǎn)讓給其他公司,發(fā)票怎么開?是自己公司開,還是需要車管所開具?涉及哪些稅?
公司費(fèi)用報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)是由行政人事綜合部確定的嗎?應(yīng)該是由什么部門確定?
現(xiàn)在公章都有編碼嘛,如果執(zhí)照沒有備案刻過公章的情況下,是不是不會(huì)知道公章編碼是多少
老師好,我想問一下全電發(fā)票學(xué)習(xí)視頻在哪里找
1月:累計(jì)預(yù)扣預(yù)繳應(yīng)納稅所得額=15000-5000-1500-1500=7000(元)。甲公司1月應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳稅額=7000×3%=210(元);2月:累計(jì)預(yù)扣預(yù)繳應(yīng)納稅所得額=15000×2-5000×2-1500×2-1500×2=14000(元);甲公司2月應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳稅額=14000×3%-210=210(元) 7000的個(gè)人所得額對(duì)應(yīng)的3%?
26年中級(jí)小然老師會(huì)講課嗎
老師好,我想問一下全電發(fā)票的學(xué)習(xí)視頻在哪里可以找到學(xué)習(xí)
老師,專項(xiàng)資金少,實(shí)際發(fā)生的多。這個(gè)差額怎么記?現(xiàn)在我把應(yīng)付的按應(yīng)付賬款記的。專項(xiàng)款做的借銀行,貸長(zhǎng)期應(yīng)付款,
支付的時(shí)候就發(fā)現(xiàn)不會(huì)做了
?你好? 差額 你們計(jì)入成本或者費(fèi)用去核算即可;??
實(shí)際發(fā)生的處置費(fèi),我記到了應(yīng)付賬款,收到專用款我記到了長(zhǎng)期應(yīng)付款,這樣就不對(duì)了?
?你好? ? 是的。? ?這個(gè)不應(yīng)該走長(zhǎng)期應(yīng)付款科目的?
是當(dāng)時(shí)要求專項(xiàng)資金單獨(dú)列支,我就記到長(zhǎng)期應(yīng)付款了,那需要怎樣提現(xiàn)出政府專項(xiàng)這塊呢
?你好? ?你們專項(xiàng)款 沒有走專項(xiàng)應(yīng)付款科目去核算嗎?
沒有這個(gè)科目啊
?你好? ? 那你沒有這個(gè)科目 ; 那你就用你們??長(zhǎng)期應(yīng)付款? 或者應(yīng)付賬款來(lái)處理? ; 到時(shí)你們專項(xiàng)款自己做一個(gè)臺(tái)賬??
好的謝謝老師
?沒事的;? 記得千萬(wàn)要做臺(tái)賬 ;到時(shí)? 這個(gè)專項(xiàng)款資金要核算收支的??