?你好? ? 那么你就做賬 借銀行存款? 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅? ;到時(shí)抵減你們要繳納的稅費(fèi)?
老師,我司租臺(tái)車進(jìn)來(lái)在轉(zhuǎn)租給別人,是怎么做分錄, 1.別人給我們開(kāi)票,2.我付別人款,3.我開(kāi)票給別人,4別人給我們款
問(wèn)下老師,我們幫別人開(kāi)票 收別人的稅點(diǎn)怎么做分錄
老師好,請(qǐng)問(wèn)給別人多開(kāi)發(fā)票收的稅點(diǎn)怎么做分錄?
想問(wèn)一下,別人幫我們公司代開(kāi)發(fā)票,我們代扣代繳個(gè)稅了,分錄怎么寫?
老師,我有個(gè)問(wèn)題 比如保險(xiǎn)公司跟我們打款,我們是代收,這筆錢是別人的,我們代收開(kāi)票,然后收的別人的稅點(diǎn)扣出了多的錢,扣多的稅點(diǎn)請(qǐng)問(wèn)怎么做分錄,如何入賬?
姜再斌老師好!我是一家協(xié)會(huì)的會(huì)計(jì),會(huì)長(zhǎng)用自己的錢購(gòu)一輛車,產(chǎn)權(quán)證上是協(xié)會(huì)的名字,買保險(xiǎn)是掛靠協(xié)會(huì)的?,F(xiàn)在要把車賣掉,帳務(wù)如何處理?買家該把買車款打給誰(shuí)?
匯算清繳福利費(fèi)最多扣除工資總額的14%,指的是實(shí)發(fā)還是應(yīng)發(fā)的14%
老師好~咨詢下,科目余額表顯示:期初,其他應(yīng)收款-公積金借方為500 應(yīng)付職工薪酬-公積金貸方 250 這種一般是什么情況導(dǎo)致的?公積金公司本月支付,目前是剛剛接過(guò)來(lái)的賬套。匯算清繳填寫中,公積金本年計(jì)提和實(shí)際繳費(fèi)如果不一致 按照什么口徑?
購(gòu)進(jìn)原材料開(kāi)了進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,機(jī)械配件還有其余沒(méi)有開(kāi)票,抵扣原材料是不是按收的百分比抵扣的
編制假報(bào)表是怎么改出來(lái)的。經(jīng)營(yíng)貸款。那些數(shù)據(jù)是不能動(dòng)的
老師,請(qǐng)問(wèn)有加工收入,要結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎,結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本還是銷售成本?
老師,假如供應(yīng)商24年給我們補(bǔ)貼款是20萬(wàn),假如我們訂20萬(wàn)的貨他們會(huì)給20萬(wàn)的貨。在沒(méi)有收到發(fā)票前我們的賬務(wù)處理是,借 庫(kù)存商品 20萬(wàn) 貸 預(yù)付賬款20萬(wàn)。收到發(fā)票后知道其進(jìn)項(xiàng)稅是2.3萬(wàn)且是專票,因此我們又對(duì)專票進(jìn)行認(rèn)證,然后進(jìn)行賬務(wù)處理 借 庫(kù)存商品-2.3萬(wàn) 貸 應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 -2.3萬(wàn)。貨已經(jīng)銷售完畢,但后來(lái)檢查又覺(jué)得這樣做不對(duì),因?yàn)檫@個(gè)是供應(yīng)商給的補(bǔ)貼款,應(yīng)該是要沖減成本,又進(jìn)行了賬務(wù)修改, 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 -20萬(wàn) 預(yù)付賬款-20萬(wàn)?,F(xiàn)在又感覺(jué)不對(duì),老師能幫忙捋一捋嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模的增值稅需要計(jì)提嗎
老師,填寫職工薪酬支出及納稅調(diào)整表,賬載金額、實(shí)際發(fā)生額、稅收金額分別怎么取數(shù)啊
出口退稅發(fā)票稽核是稽核什么、稽核時(shí)間嗎
微信掃碼加老師開(kāi)通會(huì)員
內(nèi)賬也是這樣做嗎
你好? ?內(nèi)賬的話 那直接做 營(yíng)業(yè)外收入刦??
因?yàn)槲覀兪枪珣羰?私戶退可以用其他應(yīng)收和其他應(yīng)付款科目嗎
?你好? ? ? ?可以的。 可以用其他應(yīng)收款 和其他應(yīng)付款處理??
好的 謝謝 那我給別人家付的押金是不是也可以用其他應(yīng)收呢
?你好? ?給別人付款的話 那么 你就得 用其他應(yīng)收款。 這個(gè)要收回來(lái)的;?
好的 懂了
?沒(méi)事的; 希望能幫到你?