勞務(wù)費(fèi)是按照勞務(wù)報(bào)酬繳納個(gè)稅的。
勞務(wù)費(fèi)繳納個(gè)稅怎么交的,稅率等級(jí)是什么
個(gè)人勞務(wù)報(bào)酬除了交勞務(wù)報(bào)酬所得稅還要交什么稅費(fèi)
勞務(wù)費(fèi)怎么記稅,要交什么稅?
勞務(wù)費(fèi)80000,需要交什么稅
個(gè)人開(kāi)勞務(wù)費(fèi)發(fā)票都需要交什么稅,怎么算
老師,請(qǐng)問(wèn)公司購(gòu)買酒水作為業(yè)務(wù)招待費(fèi),在購(gòu)進(jìn)和領(lǐng)用時(shí)需要繳納印花稅嗎
老師,企業(yè)應(yīng)付款轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入,財(cái)報(bào)怎么改?
老師想問(wèn)下24年11月收到一張普票,次年6月對(duì)方又把這張票沖紅了,重新補(bǔ)了一張專票,我們這邊要怎么處理啊
老師你好!個(gè)稅申報(bào)經(jīng)營(yíng)所得,到年底會(huì)按工資合并一起核算個(gè)稅嗎?
我們出口的結(jié)算方式是人民幣,報(bào)關(guān)單也是人民幣,請(qǐng)問(wèn),這個(gè)能報(bào)出口退稅嗎。
這個(gè)資料二,我理解不好,不應(yīng)該是賬上不能確認(rèn)收入是0,稅法說(shuō)是收到貨款記入當(dāng)期應(yīng)納稅所得額是20,應(yīng)該是遞延所得稅負(fù)債才是,答案是遞延所得稅資產(chǎn),幫忙求解,謝謝,詳細(xì)一點(diǎn)哈,謝謝老師
制造企業(yè)購(gòu)買商務(wù)轎車可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅嗎
老師您好,請(qǐng)問(wèn)高新企業(yè),收到發(fā)票,研發(fā)和技術(shù)服務(wù)~技術(shù)開(kāi)發(fā)費(fèi);研發(fā)和技術(shù)服務(wù)~技術(shù)服務(wù)費(fèi),分別記什么科目呢
個(gè)體戶是公司嗎? 公司就是以注冊(cè)資產(chǎn)范圍承擔(dān)責(zé)任?
老師,這種發(fā)票可以抵扣稅嗎?
個(gè)人代開(kāi)發(fā)票怎么算
1、勞務(wù)報(bào)酬按次計(jì)算,800以下免稅,800-4000扣除800后20%計(jì)算 4000以后扣除20%后再按照20%稅率, 2、每次收入在4000元以上的: 應(yīng)納稅額=每次收入額*(1-20%)*20%