你好,你指哪個(gè)優(yōu)惠政策呢
老師您好,如果我通過(guò)了高新企業(yè)認(rèn)證??刹豢梢韵硎芷髽I(yè)所得稅如過(guò)沒(méi)超過(guò)300萬(wàn),我還按照小微企業(yè)稅收優(yōu)惠政策,要是超過(guò)300萬(wàn)了再按照高新稅收優(yōu)惠政策呢?能同時(shí)疊加享受嗎?
老師!您好!165萬(wàn)如果享受優(yōu)惠政策!應(yīng)繳多少所得稅?
老師您好,如果我們享受了這個(gè)優(yōu)惠政策,那么所得稅2.5的政策還享受嗎?
1.企業(yè)是小型微利企業(yè),享受所得稅優(yōu)惠政策。請(qǐng)問(wèn),企業(yè)還享受別的特殊行業(yè)的所得稅減半征收政策,填匯算清繳的表時(shí),分別填哪個(gè)表? 2.如果3年內(nèi),忘了享受所得稅稅收優(yōu)惠,現(xiàn)在可以補(bǔ)享受之前年度的優(yōu)惠么,多退少補(bǔ)
對(duì)于小微企業(yè)優(yōu)惠政策,是不是如果去年達(dá)到資產(chǎn)總額5000萬(wàn)就不能享受所得稅優(yōu)惠政策,如果今年資產(chǎn)總額沒(méi)有達(dá)到5000萬(wàn)是不是又可以享受所得稅優(yōu)惠政策呢?這個(gè)優(yōu)惠政策是根據(jù)你每年的資產(chǎn)總額來(lái)定的,并不是說(shuō)你去年不享受小微企業(yè)所得稅優(yōu)惠,那以后都不能享受小微企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策了?
本月派銷售部?jī)擅麊T工出差,本次出差費(fèi)用由其中一名員工墊付,有一張住宿費(fèi)增值稅發(fā)票金額1560稅額93.6餐費(fèi)增值稅發(fā)票金額660稅額39.6都是專用發(fā)票和4張火車票,金額都為833,一張轉(zhuǎn)給員工的銀行回單5685.2和一張差旅費(fèi)報(bào)銷單,怎么寫分錄啊,老師你上回給我寫的那個(gè)不對(duì),得分沒(méi)有分
你好,老師,我們老板要給業(yè)務(wù)員分成,一共做了70萬(wàn)的銷售額,我們是商貿(mào)業(yè),就是買進(jìn)賣出轉(zhuǎn)差價(jià)的,直接材料成本是30萬(wàn),請(qǐng)問(wèn)怎么給他們算利潤(rùn)
你好老師 我想問(wèn)一下 審核之后憑證還能修改嗎
老師您好!我司是一般納稅人,會(huì)計(jì)制度是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,現(xiàn)在的情況是我司向股東借款投資另外一間公司,有一千多萬(wàn),有兩個(gè)問(wèn)題:1、請(qǐng)問(wèn)我司投資那間公司的會(huì)計(jì)分錄怎樣做?2、我司向法人借的1千多萬(wàn)是長(zhǎng)期掛其他應(yīng)付款這樣合適嗎?要怎樣做好一點(diǎn)?
老師,我們?nèi)ツ?1月12月有一票貨出了貨,現(xiàn)在對(duì)方說(shuō)實(shí)物跟報(bào)關(guān)單不一致,讓我們改報(bào)關(guān)單,要不然涉嫌走私對(duì)方不付款,現(xiàn)在該怎么辦,我們已經(jīng)退稅了
老師,個(gè)體工商戶查賬征收的個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得可以減半征收嗎
年末報(bào)送財(cái)務(wù)報(bào)表,外幣折算人民幣分錄怎么寫?
我的利潤(rùn)分配是在借方 請(qǐng)問(wèn)我5月份的企業(yè)所得稅如果走了了利潤(rùn)分配的話 那我利潤(rùn)表的累計(jì)數(shù)和資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)就會(huì)差那個(gè)金額 那我還這樣做賬務(wù)處理嗎
老師好,請(qǐng)問(wèn)一下,4月份進(jìn)項(xiàng)為6000元,銷項(xiàng)為5000元,當(dāng)月5月進(jìn)項(xiàng)為2000元,銷項(xiàng)目為4000元。那5月做轉(zhuǎn)出末交增值稅時(shí):借 :轉(zhuǎn)出應(yīng)交末交增值稅2000元,貸:應(yīng)交稅費(fèi)--末交增值稅2000元,對(duì)不。
增值稅有,但是不用交,附加稅還用計(jì)提嗎?
不好意思忘了附圖了
是的,只能選擇享受一個(gè)
那有沒(méi)有文件呢,我這邊有同事說(shuō)可以同時(shí)享受
我這邊沒(méi)有對(duì)應(yīng)文件,但是這個(gè)是不能同時(shí)享受的,你要是做小微企業(yè)就享受不了西部大開發(fā)的優(yōu)惠,你要享受這種的就享受不了小微。