你好,這個是按年累計來的,也就是今年的,從一月份開始你的利潤表利潤總額有。
老師好,企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額超過100萬稅率是5% 100萬到300萬稅率是10% 超過300萬稅率是25% 我想問一下這個意思就是比如我的收入是500萬,成本是300萬,利潤總額是200萬,那么企業(yè)所得稅應(yīng)納稅額就是200萬,就按10%的稅率來計算稅額了吧 200萬*10% 是這樣嗎?老師
老師,我是2020年10月份注冊的公司,然后應(yīng)納稅所得額超過300萬,企業(yè)所得稅就是用25百分之,那我看哪里知道超過300萬沒有
老師:關(guān)于小規(guī)模企業(yè)企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策我還是有點兒不明白,小型微力企業(yè)年納稅額不超過100萬元的,減按12.5%計入應(yīng)納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅,即2.5%繳納。(試用時間是2021.01.01-2022.12.31) 年納稅額超過100萬元但不超過300萬元部分,減按50%計入應(yīng)納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅,即10%繳納(2019.1.1-2021.12.31) 超過300萬元部分25%繳納,是這樣嗎?
老師,根據(jù)稅收政策:對小型微利企業(yè)年應(yīng)納稅所得額超過100萬元但不超過300萬元的部分,減按25%計入應(yīng)納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅。 是不是如果我公司年應(yīng)納稅所得額為200萬,最后繳納企業(yè)所得稅的金額就為200×0.25×0.20=10萬
老師,我有個疑問,關(guān)于企業(yè)所得稅的,比如我們的年應(yīng)納稅所得額沒有超過300萬,但是在第10個月的時候達(dá)到了300萬以上,就是說第11和12月是虧損的,綜合一年未超過300萬,那我在年內(nèi)應(yīng)納稅所得額達(dá)到300萬以上的時候應(yīng)該按照5%繳納企業(yè)所得稅還是25%呢?不知道我表達(dá)清楚沒有呢
老師好!小公司就老板一個人,沒有交社保,9.1號新規(guī)法人要強(qiáng)制交社保嗎
第二問的約當(dāng)產(chǎn)量為什么是這樣計算的?紅筆是計算答案。
你好,我今天去面試,然后那個老板就給我轉(zhuǎn)了兩次錢,一次一萬五,一次一萬六千多,讓我給他轉(zhuǎn)到公司賬戶,但是我沒有任何的收益,我沒盈利一分錢,這樣算違法嗎,因為我當(dāng)時也是腦子糊涂了,沒想明白就轉(zhuǎn)了,我以為就是幫忙而已
老師,資料一的營業(yè)凈利率和利潤留存率怎么算
老師,資料一的營業(yè)凈利率和利潤留存率怎么算
老師您好,請問現(xiàn)在注冊資本實繳是多久內(nèi)交齊?
我們店鋪比如說,拼多多是一個主體,天貓和京東一個主體,同一個法人,這樣會有影響嗎?
本年利潤是負(fù)數(shù),年底結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤中,未分配利潤是正數(shù),需要用盈余公積哦彌補(bǔ)虧損嗎?
老師,這題C為什么不對
@董老師,晚上好,提問的
那去年10月的公司,看一年累計的話,是看幾月的利潤表
你好,你是按去年來交的話,看第四季度本年累計的利潤總額。
如果按今年的呢
看今年的,從一月份開始,第二季度的看第二季度的利潤表本年累計利潤總額。