你好,小微企業(yè),假設(shè)利潤(rùn)總額5800,企業(yè)所得稅=5800*5%*50%
我們開(kāi)出的發(fā)票是現(xiàn)代服務(wù)*育苗服務(wù) 免稅的 填寫(xiě)增值稅減免稅申報(bào)表選擇哪一個(gè)
甲和乙方簽訂了100萬(wàn)的合同,乙方給甲開(kāi)了100萬(wàn)的進(jìn)項(xiàng)票,乙方找丙買(mǎi)材料80萬(wàn),丙給乙方開(kāi)了80萬(wàn)發(fā)票。因?yàn)榧字苯又Ц督o丙80萬(wàn),請(qǐng)問(wèn)剩余20萬(wàn)再付給乙方是嗎?
老師,稅務(wù)局現(xiàn)在要求補(bǔ)疫情期間的企稅,請(qǐng)問(wèn)是按疫情的優(yōu)惠稅率嗎?
老師,你好,請(qǐng)問(wèn)高新企業(yè),項(xiàng)目名稱(chēng)編碼,用企業(yè)編碼編,企業(yè)編碼是什么啊
怎么區(qū)分權(quán)益法 成本法?
老師,我們公司7月發(fā)了幾名員工的離職補(bǔ)償金,但是主管沒(méi)有給他們扣個(gè)稅,錢(qián)已發(fā)放了,請(qǐng)問(wèn)下有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎?
老師,我司是裝修公司,做泥水師傅叫我們支付他的工錢(qián),他需要開(kāi)什么發(fā)票給我們公司來(lái)付款給他呢
老師晚上好,我是園林綠化工程有限公司,小規(guī)模納稅人,老師我六月份做的第二季度賬務(wù)處理時(shí)把成本做多了,其實(shí)成本還有7、8、9月份的成本,我都在六月份里做近這些成本了。導(dǎo)致成本很大利潤(rùn)表里凈利潤(rùn)負(fù)數(shù)23萬(wàn),這種情況我該怎么辦處理呢老師?
老師你好 請(qǐng)問(wèn)在粵稅通上怎么解綁辦稅員和開(kāi)票身份?
高新企業(yè)研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除百分比是多少
優(yōu)惠了多少怎么算
你好,減免的所得稅=5800*(25%—5%*50%)
我就會(huì)這樣算 5800*25%*20%*50#%
你好,你計(jì)算的是實(shí)際繳納稅款金額
最上面5% 請(qǐng)解釋一下意義
你好 按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅。對(duì)其年應(yīng)納稅所得額不超過(guò)100萬(wàn)元、100萬(wàn)元到300萬(wàn)元的部分分別減按25%、50%計(jì)入應(yīng)納稅所得額,使稅負(fù)降至5%(=20%*25%)和10%。 5%(=20%*25%)就是這樣來(lái)的
如果年應(yīng)納稅所得額是102萬(wàn) 怎么算
你好,年應(yīng)納稅所得額是102萬(wàn),這個(gè)是2021年的,還是2020年的?
21年的按最新政策
你好,小微企業(yè),年應(yīng)納稅所得額是102萬(wàn),企業(yè)所得稅=100萬(wàn)*5%*50%%2B2萬(wàn)*10%
如果超過(guò)300萬(wàn)就是301*25% 就沒(méi)有優(yōu)惠政策了 是嗎
你好,如果超過(guò)300萬(wàn),企業(yè)所得稅=利潤(rùn)總額*25%,就沒(méi)有優(yōu)惠的?
20年所得稅 是怎么算的 請(qǐng)舉例解釋
你好,符合小型微利企業(yè)條件 應(yīng)納稅所得額低于100萬(wàn),稅率是 5%,應(yīng)納稅所得額在100萬(wàn)到300萬(wàn)之間是10% 比如利潤(rùn)150萬(wàn),企業(yè)所得稅=100萬(wàn)*5%%2B50萬(wàn)*10%
減半征收政策是什么時(shí)候開(kāi)始的呢 20年匯算清繳沒(méi)有減半政策嗎
你好,5%減半,是今年開(kāi)始的?
上面的100萬(wàn)到300萬(wàn)的10%是怎么算的
你好,符合小型微利企業(yè)條件 應(yīng)納稅所得額低于100萬(wàn),稅率是 5%,應(yīng)納稅所得額在100萬(wàn)到300萬(wàn)之間是10% 比如利潤(rùn)150萬(wàn),企業(yè)所得稅=100萬(wàn)*5%%2B50萬(wàn)*10% 150萬(wàn)里面,100萬(wàn)按5%,超過(guò)100萬(wàn)的50萬(wàn)部分,稅率就是10%啊