你好,繳納時借應交稅費-個人所得稅,向個人扣個稅時貸應交稅費-個人所得稅。這樣就可以
上兩個月給員工多扣了個稅,這個月想用前面多扣的個稅補上,這樣這個月員工就不用扣個稅,這個要怎么做賬
上個月個人所得稅多扣了員工0.1元,這個月怎么補回來?
如果一個員工上月扣稅扣多了··這個月工資給他補回,這個月的報稅怎么操作?哪個數(shù)做變更?
我想請問下,上個月工資多扣了錢,這個月補給員工,補給員工的金額需要計算到稅前工資嗎?
員工上月的個稅扣多了,這個月給他補發(fā)要怎么做賬務處理
你好老師,這家公司是小規(guī)模納稅人,會計這樣做賬可以嗎?不是只有一般納稅人才會用到主營業(yè)務收入和應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)嗎?還是說這樣做也行?
老師完成實繳企業(yè)或公司有哪些利弊好處呢?
出口的產(chǎn)品是可以退稅或者免稅的,是不是不用做應征稅報關(guān)單用途確認,只有出口的產(chǎn)品不能退稅的時候才要做應征稅報關(guān)單用途確認?跟外貿(mào)生產(chǎn)企業(yè)不搭噶?
老師你好,出口商貿(mào)企業(yè)今年業(yè)務增長去年2備,稅局要求寫證明,應該如何寫
麻煩老師幫我看下以及糾正,謝謝: A B C是國內(nèi)三家公司,D是國外公司 現(xiàn)在處理國內(nèi)與國外間債權(quán)債務抵消。 背景:A欠D20萬歐,B欠D10萬歐,C欠D16萬歐,ABC合計欠D 46萬歐,D欠C 46萬歐(稅費各自承擔,后面以信用證形式向?qū)Ψ介_具)。 處理: 借:ABC應付賬款 46萬歐 貸:C應收帳款D 46萬歐 國內(nèi)債券債務抵消 背景:C幫AB共同抵消了應付給D的債務30萬歐,AB用債權(quán)抵消。A應收C 2萬歐,線下另通過轉(zhuǎn)賬支付C 18萬歐(走哪個科目?其他應收款?)B應收C10萬歐。 處理: 借:C應付賬款A 2萬歐 貸:A應收帳款C 2萬歐 借:C其他應付賬款A 18萬歐 貸:A其他應收賬款C 18萬歐 借:C應付賬款B 10萬歐 貸:B應收帳款C 10萬歐
一般納稅人銷售給個人。怎么記賬?稅率怎么算?老師。
老師,一般納稅人銷售貨物給小規(guī)模怎么做賬?稅率怎么算?
企業(yè)在小區(qū)用電,居民費用,企業(yè)代繳水電公司后,給企業(yè)開票,可以開這個嗎
老師,建筑服務開票,發(fā)票內(nèi)容寫 建筑服務*工程款 可以嗎?
固定資產(chǎn)可以抵扣企業(yè)所得稅嗎?老師
這個月有扣個稅,單員工工資是沒有扣除個稅的
你好,工資里扣了記貸方就可以
老師,是以前月份扣多90的個稅,相當公司欠員工90,這個月工資算了要扣90,就說現(xiàn)在的90從以前扣多的90抵,員工工資這里就不用扣90了
如果在發(fā)工資時做分錄貸方記應交個稅,那應付職工薪酬哪里就會不平
你好,以前多扣的錢已經(jīng)在應交稅費的貸方,現(xiàn)在交了在借方,不是剛好平了嗎?
老師,能給下具體分錄嗎
比如上月發(fā)工資,扣的個稅不管實際申報交多少或者申報不用繳,分錄都是借應付職工薪酬-工資。貸應交稅費-個人所得稅 貸其他應付款或其他應收款-個人社保 貸銀行存款。如果發(fā)工資沒有扣個稅、就沒有貸方的應交稅費
這樣總應該明確了吧?
嗯嗯,明白了老師,謝謝你
不客氣,祝你成功。請為我五星好評,謝謝