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請(qǐng)問老師,這個(gè)怎么計(jì)提和做賬啊

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2021-07-23 12:23
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-07-23 12:25

借管理費(fèi)用2174 貸應(yīng)付職工薪酬2174 借應(yīng)付職工薪酬2174 貸銀行存款1656 其他應(yīng)付款-社保338 其他應(yīng)付款-公積金180

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快賬用戶8147 追問 2021-07-23 12:36

個(gè)人的公積金和社保也應(yīng)該包含在管理費(fèi)用???

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齊紅老師 解答 2021-07-23 12:54

你好。是的,包括在里面的

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快賬用戶8147 追問 2021-07-23 13:03

不是不應(yīng)該包含在里面嗎,單位的社保和公積金才能算在里面

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齊紅老師 解答 2021-07-23 13:15

這個(gè)是你支付給員工工資,只不過你提她付出去了

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借管理費(fèi)用2174 貸應(yīng)付職工薪酬2174 借應(yīng)付職工薪酬2174 貸銀行存款1656 其他應(yīng)付款-社保338 其他應(yīng)付款-公積金180
2021-07-23
你好 你取得收入才會(huì)計(jì)提增值稅的。 做 :借應(yīng)收賬款或者銀行存款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 繳納 “借? ? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅貸銀行存款??”
2021-06-15
你好;? 你不知道 就自己計(jì)算下 ; 你利潤(rùn) 總額能求出來嗎? ??
2022-01-07
你好,借:管理費(fèi)用等 貸:應(yīng)付職工薪酬
2021-06-17
同學(xué)你好 你這是什么業(yè)務(wù)
2021-03-18
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