你好這個(gè)是可以抵扣,根據(jù)稅額抵扣, 旅客運(yùn)輸?shù)挚蹜{證種類 抵扣憑證種類進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣計(jì)算增值稅專用發(fā)票發(fā)票上注明的稅額增值稅電子普通發(fā)票發(fā)票上注明的稅額注明旅客身份信息的航空運(yùn)輸電子客票行程單(票價(jià)%2B燃油附加費(fèi))÷(1%2B9%)×9%注明旅客身份信息的鐵路車票票面金額÷(1%2B9%)×9%注明旅客身份信息的公路、水路等其他客票票面金額÷(1%2B3%)×3%
這兩張發(fā)票做法對(duì)嗎?麻煩老師解釋下
這張發(fā)票可以抵扣嗎,麻煩老師解釋
公司廁所用的抽紙可以抵扣嗎,麻煩老師解釋
公司廁所用的衛(wèi)生紙可以抵扣嗎,麻煩老師解釋
公司廁所用的衛(wèi)生紙可以抵扣嗎,麻煩老師解釋
老師,公司開(kāi)出將近200萬(wàn)的票,稅務(wù)局要求提供流水和物流,我們提供不出來(lái),因?yàn)樨涍€沒(méi)發(fā),錢還沒(méi)收,稅務(wù)局讓我們提供之前的交易信息,要寫情況說(shuō)明,這里有一些套話怎么寫???
老師,一個(gè)做蔬菜配送公司剛開(kāi)業(yè),報(bào)稅時(shí),有什么優(yōu)惠嗎?
劉老師您好,那么對(duì)于我們來(lái)說(shuō)只能比合同貴不能比合同便宜,對(duì)嗎
24年增值稅未開(kāi)票按驗(yàn)收確認(rèn) 收入銷項(xiàng)稅,填入在未開(kāi)票列,2025年3月開(kāi)票是未抵消,現(xiàn)在2025年5月申報(bào)時(shí)抵消會(huì)銷項(xiàng)稅負(fù)數(shù),請(qǐng)問(wèn)是更正3月的增值稅申報(bào)還是5月申報(bào)負(fù)數(shù)
如果以例為背景當(dāng)期利潤(rùn)總額為5000萬(wàn)元,應(yīng)納稅所得額是多少
我這邊是一個(gè)工業(yè)公司賬目,自己買的地蓋的廠房,對(duì)外出租,有沒(méi)有對(duì)應(yīng)的課程
老師,投了一個(gè)跨境電商的工作,那邊叫我回答跨境財(cái)務(wù),國(guó)外建倉(cāng)和國(guó)內(nèi)建倉(cāng),業(yè)務(wù)對(duì)接思路,和對(duì)外出口產(chǎn)品名錄的理解,這樣的問(wèn)題怎么回答比較好呢。謝謝
你好,請(qǐng)問(wèn)支付職工個(gè)稅,社保,醫(yī)療,現(xiàn)金流量表,主表項(xiàng)目點(diǎn)哪個(gè)?
老師您好請(qǐng)問(wèn)以前年度進(jìn)項(xiàng)稅額加計(jì)抵扣了5%,現(xiàn)在稅務(wù)機(jī)關(guān)核定不能使用加計(jì)抵扣 要補(bǔ)這部分,請(qǐng)問(wèn)稅務(wù)系統(tǒng)這部分金額應(yīng)該填在增值稅主表哪里和附表哪里?
稅務(wù)優(yōu)惠政策紅利賬單是什么
這個(gè)屬于老師說(shuō)的哪一類呢
增值稅電子普通發(fā)票發(fā)票上注明的稅額
你要是招待客戶是不能抵扣,員工出差辦事,這個(gè)市區(qū)交通費(fèi) 可以抵扣,