你好 你們公司來(lái)申報(bào)
我們公司是建筑業(yè),和別的公司簽了勞務(wù)分包合同,上游公司又和甲方簽合同,我們派遣的人員工資由甲方直接支付到員工工資卡,這些人員是我們公司臨時(shí)雇傭的農(nóng)民工,有工資表我們?cè)趺慈胭~?工資都超5000元,需要申報(bào)個(gè)稅嗎?沒(méi)發(fā)票
我們作為分包商,主要負(fù)責(zé)勞務(wù)和簡(jiǎn)單輔材,我們的下面還有分供商,民工工資從專(zhuān)戶上劃撥,那我們分供商的工人工資薪金應(yīng)該是由我單位申報(bào)還是應(yīng)該由分供商申報(bào)。
我們和上游公司約定的民工工資從專(zhuān)戶上發(fā),由上游公司代發(fā),那申報(bào)工資薪金的時(shí)候是由上游公司申報(bào)還是我方申報(bào)。
老師,我們是勞務(wù)分包公司,甲方從農(nóng)民工專(zhuān)戶代發(fā)工資給民工,我們公司開(kāi)具勞務(wù)發(fā)票給甲方,然后這個(gè)個(gè)稅是由甲方申報(bào)還是由我們公司申報(bào)?公司注冊(cè)地在長(zhǎng)沙,項(xiàng)目工地在南昌
好的,老師,那我們物業(yè)申報(bào)保安的工資個(gè)稅時(shí),應(yīng)該按上游公司用備用金付給每個(gè)人的金額來(lái)申報(bào)是吧
現(xiàn)在現(xiàn)實(shí)的報(bào)稅你們可以協(xié)助我完成嗎
老師,我們還沒(méi)發(fā)貨給客戶,也沒(méi)收到客戶的錢(qián),但是我們已經(jīng)開(kāi)了發(fā)票給客戶了,分錄要怎么做?
年報(bào)時(shí),今年無(wú)購(gòu)進(jìn)的固定資產(chǎn),資產(chǎn)折舊,攤銷(xiāo)情況納稅調(diào)整明細(xì)表還需要填寫(xiě)么?
我司是物流公司,主營(yíng)業(yè)務(wù)就是運(yùn)輸費(fèi),那些進(jìn)項(xiàng)的通行費(fèi)入什么科目呢
小規(guī)模減免增值稅分錄可以放在季末一起做嗎
老師,一般納稅人在勾選認(rèn)證時(shí)我勾了不可抵扣的票,比如是貸款服務(wù)員的票,會(huì)有什么結(jié)果?是自然抵扣成功還是有提示不能抵扣
請(qǐng)問(wèn)下我們的倉(cāng)庫(kù)存貨管理一直管理不好,請(qǐng)問(wèn)下啥好的方法可以慢慢優(yōu)化進(jìn)步從而進(jìn)銷(xiāo)存數(shù)據(jù)準(zhǔn)確嗎
零售高檔手表交消費(fèi)稅嗎
勞務(wù)派遣企業(yè)成立分公司,分公司需要辦理勞務(wù)派遣資質(zhì)嗎
@apple老師,其他老師別接 又有個(gè)問(wèn)題,就是我申報(bào)4月份的增值稅的時(shí)候,發(fā)現(xiàn)有一張發(fā)票我勾選了,但是賬上并沒(méi)有收到這張發(fā)票,實(shí)際人家已經(jīng)開(kāi)票,只不過(guò)采購(gòu)沒(méi)拿給我,確認(rèn)了等5月份給我入賬,由于4月份的營(yíng)收太大了,這張發(fā)票有8萬(wàn)多塊錢(qián)的稅額,所以我要先抵了,導(dǎo)致我賬上沒(méi)入借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-待認(rèn)證,但是我勾選抵扣了就做借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-待認(rèn)證,導(dǎo)致了待認(rèn)證期末余額在貸方了,這個(gè)暫時(shí)性差異有沒(méi)有問(wèn)題
我方申報(bào)的話那我們的下游就可以按照實(shí)際的收款開(kāi)票給我們,民工的那部分就不開(kāi)票給我們?
你好,你們是建筑勞務(wù)公司嗎?
我們是建筑勞務(wù)公司,但是有建筑資質(zhì),我們分包了項(xiàng)目下來(lái)做,我們又分出去做。
你們是建筑勞務(wù)公司,這個(gè)農(nóng)民工是你單位的,你們來(lái)申報(bào)個(gè)稅,你們開(kāi)勞務(wù)發(fā)票給別人,然后你們出一個(gè)委托發(fā)工資的證明,委托你的上家發(fā)工資給你的工人。