你好,誰付款的,開哪家。

我們公司跟其他公司合作,共享資源,用到對方公司銷售平臺,學(xué)員報讀款項由對方平臺代收,入到對方公戶!然后由對方公司對公轉(zhuǎn)款給我們,學(xué)員發(fā)票由我們公司開,但是有些代理商的提成是平臺自動扣款給到對應(yīng)代理商的,代理商為個人!我們無法取到發(fā)票,該怎么提現(xiàn)被扣除部分費用!例如學(xué)員報1000元課程,我們公司開具300元的發(fā)票給到學(xué)員,但是合作方公司系統(tǒng)自動扣款100元提成給代理商(個人)無法取到發(fā)票,還有給到合作方公司平臺服務(wù)費10,最后到我們公司公帳金額為590元,我們該怎么帳務(wù)處理?。?!謝謝!
我想咨詢一個問題:就是我公司和另外兩家公司共同注資成立一家合資公司,因前期合資公司未注冊完成,發(fā)生的業(yè)務(wù)由我公司代為支付資金,涉及到合同及開票的業(yè)務(wù)也以我公司名義操作,現(xiàn)存在收到對方發(fā)票款及開具出去的發(fā)票款項都未結(jié)清,但領(lǐng)導(dǎo)要求我公司把相關(guān)債權(quán)債務(wù)全部移交合資公司,由他們自己處理,這樣的業(yè)務(wù)我們應(yīng)該有什么資料來做財務(wù)轉(zhuǎn)移支撐?需要怎樣完善財務(wù)手續(xù)?
老師,你好!公司代理了一進口商品但由于公司資質(zhì)不夠就掛賬在一大公司里,進貨支付貨款給這個掛賬的大公司,做內(nèi)賬的話是借主營業(yè)務(wù)成本,貸銀行存款對嗎?另外公司給這個掛賬大公司開銷售發(fā)票,內(nèi)容寫的是現(xiàn)代服務(wù)--中間服務(wù)費,那這個內(nèi)賬要不要登記入賬,入賬的話應(yīng)該怎么做會計分錄?麻煩老師告知下,謝謝!
老師,你好!公司代理了一進口商品但由于公司資質(zhì)不夠就掛賬在一大公司里,進貨支付貨款給這個掛賬的大公司,做內(nèi)賬的話是借主營業(yè)務(wù)成本,貸銀行存款對嗎?另外公司給這個掛賬大公司開銷售發(fā)票,內(nèi)容寫的是現(xiàn)代服務(wù)--中間服務(wù)費,那這個內(nèi)賬要不要登記入賬,入賬的話應(yīng)該怎么做會計分錄?麻煩老師告知下,謝謝!
老師,購買招標代理服務(wù)的是移動貴陽分公司,但是由于他們財務(wù)共享,統(tǒng)一由移動貴州省分公司付款,開發(fā)票應(yīng)該開那家?。?/p>
老師,總公司供貨給分公司需要開發(fā)票嗎
老師好,公證處的收入屬于哪種收入
老師您好 請教個問題 我四月申報的不開票收入填寫在了開具其他發(fā)票那欄了 我現(xiàn)在是不是需要把四月的增值稅申報表要改下 把金額填在未開具發(fā)票上
請問老師,甲單位,用現(xiàn)金慰問乙單位(甲的下屬公司)的殘疾人員工,支出10000萬,放到甲的福利費支出了,甲企業(yè)所得稅匯算清繳要把這部分從福利費中提出來,全額調(diào)增么?
付錯退回重新付 一來一回的錯誤流水需要入賬嗎?還是把回單放在賬里面就行。
老師,你好,新單位開社保賬號可以直接在網(wǎng)上操作嗎,具體有什么流程呢
老師你好,業(yè)務(wù)員提成一般都要等合同結(jié)束以后才結(jié)算提成,有時候一份合同會要2-3年才結(jié)束,那對業(yè)務(wù)員這部分提成應(yīng)該怎么申報
銷售玻璃門前面稅收分錄編碼大類是什么?
老師好。想咨詢下,一般酒類數(shù)量多少,需要按照庫存商品入賬?有的數(shù)量較少,就按照費用處理了。
老師好,一般納稅人一直有留抵稅額5000塊錢,很多年不經(jīng)營了,這個留抵時間長了會有風(fēng)險不,如果有風(fēng)險的話要怎么樣把這個留抵稅額消化掉呢



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但是簽合同的是移動貴陽分公司???
你好,移動貴州省分公司的。
怎么和網(wǎng)上查的不一致啊?
你好,資金流要一致,誰付的,開誰
那這個發(fā)票算不算虛開?。?
你好,不是虛開的。誰付,開誰。