你好是的,這個你后續(xù)結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤,期末數(shù)為0?
老師,建筑行業(yè),跟甲方上個月鑒定合同,這個印花稅什么時候申報
如果沒有幫員工買社保,一個也沒有。會有什么問題?
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老師,我們公司是一個酒店,收到一張發(fā)票,是建筑預(yù)售款發(fā)票。給我們廚房通燃?xì)夤艿赖模@個計入什么呢?成本嗎?
老師好,請問公司要注銷了,應(yīng)收和應(yīng)付賬款的余額要怎么平賬?都是掛了好幾年的,也不用收款和付款的
你好老師,公司把10萬的吊頂項目承包給B公司怎么做賬呢
種植紅薯的公司購入的肥料、農(nóng)藥怎么入賬
老師我們制造業(yè)有筆10萬的認(rèn)證費這是直接走管理費用還是無形資產(chǎn)呢?
老師,小微企業(yè)需要報印花稅么
固定資產(chǎn)凈值=原值?折舊額? 凈值金額包含凈殘值嗎
如果本月還有其他主營業(yè)務(wù)成本就跟這筆沖減然后結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤
主營業(yè)務(wù)成本沒有設(shè)置明細(xì)是期末數(shù)去結(jié)轉(zhuǎn),沖之后去結(jié)轉(zhuǎn)
沖減之前的然后結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤,我理解是對的嗎?
你好是的,您理解是對的 是的