你好這個不是下面都可以抵扣, 不得抵扣,用于免稅,簡易計稅,福利,個人消費,非正常損失非正常損失,指因管理不善造成貨物被盜、丟失、霉爛變質(zhì),以及因違反法律法規(guī)造成貨物或不動產(chǎn)被依法沒收、銷毀、拆除,購進的貸款服務(wù)、餐飲服務(wù)、居民日常服務(wù)、娛樂服務(wù)。
老師你好,請問一下科技公司上月做了暫估服務(wù)成本,這個收到多種費用票,兩張勞務(wù)發(fā)票,和一張購進技術(shù)服務(wù)類的發(fā)票,哪些能沖上月的暫估服務(wù)成本呢
我們是技術(shù)服務(wù)類公司,老板給員工發(fā)的中秋福利,開回來的專票可以進項抵扣嗎?
老師,你好,我們本月開具了技術(shù)服務(wù)類發(fā)票,哪些類型的進項票才可以抵扣呢?
老師,你好,7月份剛注冊技術(shù)服務(wù)的公司,8月份要發(fā)票,發(fā)票內(nèi)容是技術(shù)服務(wù),開票稅率是多少呢?哪些發(fā)票可以抵扣呢?公司剛創(chuàng)辦,哪些費用可以入賬呢?哪些費用可以抵扣?
老師,你好!問一下我們開的進項發(fā)票是“*經(jīng)營租賃*打印機租賃費”和*信息技術(shù)服務(wù)*技術(shù)服務(wù)費發(fā)票,這兩類是不是要交印花稅,稅目是哪兩個呀?
增值稅稅負率偏低有哪些合理的原因可以向稅局說明的?
稅負率偏低怎么和稅局解釋?
負債表,其他應(yīng)付款60萬需要償還,資本公積70萬,未分配利潤負25萬?,F(xiàn)在注銷,清理后,問:用資本公積60萬償還其他應(yīng)付款60萬,可以?然后未分配利潤負25萬。這樣涉及納什么稅?例如分紅個稅,或者其他不等的稅
小規(guī)模的個稅和增值稅是季報還是月報
建筑公司,a有資質(zhì),b沒有資質(zhì),b找a掛靠,約定增值稅和附加稅等稅費由b承擔(dān),該項目涉及跨區(qū)域涉稅,需要預(yù)繳稅款,此時a在稅務(wù)平臺上申報后,給b二維碼,由b的員工個人通過微信掃碼支付,然后a賬務(wù)處理:借應(yīng)交稅費-未交增值稅,貸:其他應(yīng)收款-a公司某員工,想問問題是:a公司處理方法正確嗎?問2:b公司在對外賬中怎么體現(xiàn)這筆支出?自己搞點成本票消化掉?畢竟這個項目是a在申報稅費的,在外人看來本來就是a的,這個稅費和b沒關(guān)系
公司貸款,后面不準備還了,會對辦稅員有什么影響嗎?
小規(guī)模,純?nèi)斯さ姆?wù)業(yè)51萬的年1%專票收入算大嗎?就是想知道這種收入程度的企業(yè)算大么(就是小規(guī)模收入來說外賬算多不)
小企業(yè)會計準則 ,資產(chǎn)負債表和利潤是不是要按期報送? 不報送有沒有啥后果?
老師好,四月27日有批貨入庫,但是我們財務(wù)今天才收到入庫單,賬上可以五月入庫嗎?還是得回四月改賬???
主營業(yè)務(wù)收入結(jié)轉(zhuǎn)本月收入為什么要在借方
那稅負會有變化嗎?
要是有稅局規(guī)定稅負,那是不變的,要是這個不是稅局規(guī)定的,你這個自己算,有取得專票抵扣 ,稅負 會少