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Q

如果企業(yè)所得稅沒有計提,補錄的分錄應該怎么寫

2021-07-20 10:08
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2021-07-20 10:09

你好,是當年所得稅,還是跨年的所得稅忘記計提了?

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快賬用戶1056 追問 2021-07-20 10:10

是跨年了的

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齊紅老師 解答 2021-07-20 10:12

你好,跨年所得稅補計提的分錄是 借:以前年度損益調整—所得稅費用? ?,貸:應交稅費—企業(yè)所得稅

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快賬用戶1056 追問 2021-07-20 10:29

小規(guī)模是什么時候計提稅金及附加呢?是3月還是4月呢?

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齊紅老師 解答 2021-07-20 10:30

你好,如果季度需要繳納附加稅,是3月份計提?

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快賬用戶1056 追問 2021-07-20 10:36

老師,以前年度損益調整,應該添加在哪個科目下面呢?

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齊紅老師 解答 2021-07-20 10:37

你好,是損益類科目,這個是一級科目,而不是某某科目的明細科目?

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快賬用戶1056 追問 2021-07-20 10:38

老師,我們是代賬公司是不是沒有哦

老師,我們是代賬公司是不是沒有哦
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快賬用戶1056 追問 2021-07-20 10:38

小微企業(yè)

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齊紅老師 解答 2021-07-20 10:39

你好,沒有就需要自己增加這個科目?

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快賬用戶1056 追問 2021-07-20 10:43

我科目代碼寫什么哦

我科目代碼寫什么哦
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齊紅老師 解答 2021-07-20 10:45

你好,沒有統(tǒng)一規(guī)定,比如這里可以是5901

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你好,是當年所得稅,還是跨年的所得稅忘記計提了?
2021-07-20
補稅會計分錄 借:以前年度損益調整 貸:應交稅費--應交企業(yè)所得稅 同時結轉以前年度損益調整 借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調整 實際補繳企業(yè)所得稅時: 借:應交稅費--應交企業(yè)所得稅
2024-07-08
你好。 借以前年度損益調整 貸交稅費應交所得稅。
2021-02-01
。借應交稅費貸銀行存款。借以前年度調整貸應交稅費。
2022-07-21
借以前年度損益調整,貸應交稅費。
2024-02-18
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