你好這個是自然人電子稅務(wù)局 ,下面去申報,自然人名義登錄進去
請問,個體工商戶已經(jīng)報送了增值稅,在進行本年個人所得稅匯算清繳時可以零申報嗎?個體工商戶在自然人電子稅務(wù)局扣繳端申報經(jīng)營所得個稅時,所塡寫的年度收入,要和在國稅電子稅務(wù)局報增值稅時的收入一致嗎?
個體戶經(jīng)營所得個稅申報和匯算,是在電子稅務(wù)嘛
個體戶個人經(jīng)營所得年度匯算在電子稅務(wù)局系統(tǒng)申報還是哪里?
個體戶年度經(jīng)營匯算在電子稅務(wù)局怎么操作申報
老師個體戶的個人所得稅 經(jīng)營所得是在自然人電子稅務(wù)局申報嗎?還是在自然人電子稅務(wù)局(扣繳端)里申報?
增值稅稅負率偏低有哪些合理的原因可以向稅局說明的?
稅負率偏低怎么和稅局解釋?
負債表,其他應(yīng)付款60萬需要償還,資本公積70萬,未分配利潤負25萬?,F(xiàn)在注銷,清理后,問:用資本公積60萬償還其他應(yīng)付款60萬,可以?然后未分配利潤負25萬。這樣涉及納什么稅?例如分紅個稅,或者其他不等的稅
小規(guī)模的個稅和增值稅是季報還是月報
建筑公司,a有資質(zhì),b沒有資質(zhì),b找a掛靠,約定增值稅和附加稅等稅費由b承擔,該項目涉及跨區(qū)域涉稅,需要預(yù)繳稅款,此時a在稅務(wù)平臺上申報后,給b二維碼,由b的員工個人通過微信掃碼支付,然后a賬務(wù)處理:借應(yīng)交稅費-未交增值稅,貸:其他應(yīng)收款-a公司某員工,想問問題是:a公司處理方法正確嗎?問2:b公司在對外賬中怎么體現(xiàn)這筆支出?自己搞點成本票消化掉?畢竟這個項目是a在申報稅費的,在外人看來本來就是a的,這個稅費和b沒關(guān)系
公司貸款,后面不準備還了,會對辦稅員有什么影響嗎?
小規(guī)模,純?nèi)斯さ姆?wù)業(yè)51萬的年1%專票收入算大嗎?就是想知道這種收入程度的企業(yè)算大么(就是小規(guī)模收入來說外賬算多不)
小企業(yè)會計準則 ,資產(chǎn)負債表和利潤是不是要按期報送? 不報送有沒有啥后果?
老師好,四月27日有批貨入庫,但是我們財務(wù)今天才收到入庫單,賬上可以五月入庫嗎?還是得回四月改賬???
主營業(yè)務(wù)收入結(jié)轉(zhuǎn)本月收入為什么要在借方
在自然人扣繳客戶端做申報和匯算清繳的
這個也可以,這個做也可以,
老師,在答疑群里怎么能快速找到你
這個我這邊不在答疑群,只在平臺,你有疑問可以直接問,
有的老師答得很好,但在答疑群里找不到,您也不在答疑群嘛
不再答疑群,我這邊只在網(wǎng)站打印,你有疑問可以直接發(fā)問題
老師,股東借款年終未還,但年底企業(yè)虧損,也要視同分紅繳納個稅嘛,
你好。不看企業(yè)是不是虧損,看這個是股東借走錢,不是用于公司必須還回來。不還按分紅交個稅
就是年底企業(yè)不論企業(yè)盈利或虧損,只要沒還也沒用于公司,就視同分紅?分錄怎么做呢
你這個個體戶不是的,這說的是一般的公司。一般公司有這個風險,這個實務(wù)中一般是等稅局查再說,要是要求按分紅處理,再做 分紅時? 借:利潤分配--應(yīng)付股利? 貸:應(yīng)付股利? 同時? 借:利潤分配--未分配利潤 貸:利潤分配--應(yīng)付股利? 2、支付紅利時,要代扣代繳個人所得稅? 借:應(yīng)付股利? 貸:應(yīng)交稅金--個人所得稅? 貸:其他應(yīng)收款 ? 小準則,借利潤分配-應(yīng)付利潤 貸應(yīng)付利潤 2、支付紅利時,要代扣代繳個人所得稅? 借:應(yīng)付利潤 貸:應(yīng)交稅金--個人所得稅? 貸:其他應(yīng)收款
等稅務(wù)局查了才做這個分紅和繳納的分錄嘛,那稅務(wù)局要是不查,賬上其他應(yīng)收就永遠有借方股東借款余額的
這個避免風險,一般是轉(zhuǎn)回去一下次年1月中旬再轉(zhuǎn)出下。
就是年底先虛轉(zhuǎn)下,借,銀行存款,貸其他應(yīng)收,,年后再轉(zhuǎn)回來?
你好是的,主要是銀行流水需要轉(zhuǎn)回,