同學(xué)你好 一般納稅人沒(méi)有額度減免政策
請(qǐng)問(wèn)老師:我們公司7月是一般納稅人,8月9月是小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在我們開增值稅普通發(fā)票還可以享受季度不超30萬(wàn)減免增值稅嗎?
老師,現(xiàn)在小規(guī)模納稅人可以開具增值稅專票了,一個(gè)季度銷售額不超過(guò)45萬(wàn)可以免交增值稅,是指專票和普票還有電子發(fā)票總共的不含稅收入,還是指專票不超過(guò)45萬(wàn)?
老師好,請(qǐng)問(wèn)下一般納稅人開具普通發(fā)票一個(gè)月有限額嗎,還是和小規(guī)模一樣一季度45萬(wàn)不增稅,普票的款項(xiàng)可以不走公賬嗎
老師好!老板注冊(cè)了小規(guī)模公司說(shuō)是給一般納稅人普通發(fā)票,季度45萬(wàn)以下不交增值稅,可是這個(gè)小規(guī)模納稅人的成本票怎樣取得?或者說(shuō)沒(méi)有成本票可以不可以?
老師,請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模納稅人開具5%不動(dòng)產(chǎn)租賃普通發(fā)票,享受一季度不超45萬(wàn)免增值稅的政策嗎
教師,您好,繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi)時(shí),要用到應(yīng)付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費(fèi)用-工會(huì)經(jīng)費(fèi),貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報(bào),2023年盈利標(biāo)紅“使用境內(nèi)所得彌補(bǔ)”2922815.17,應(yīng)該要彌補(bǔ)掉標(biāo)黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤(rùn)-193295.41吧?為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個(gè)金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊(cè)稅務(wù),2023年沒(méi)有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤(rùn)虧損5萬(wàn),由于沒(méi)有22年匯算表,在23年匯算表里有一個(gè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表里沒(méi)有22年虧損的5萬(wàn)怎么辦?
老師 請(qǐng)問(wèn)個(gè)體戶每個(gè)月需要申報(bào)個(gè)人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬(wàn)美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬(wàn)元嗎
25年稅務(wù)稽查抽到我們公司了,請(qǐng)問(wèn)需要查幾年的帳
公司不經(jīng)營(yíng),以前還欠了員工工資,領(lǐng)導(dǎo)一直說(shuō)還發(fā),不會(huì)欠著吧。那這樣需要納稅調(diào)增嗎
合同權(quán)利轉(zhuǎn)讓,債權(quán)轉(zhuǎn)讓要經(jīng)過(guò)債務(wù)人同意嗎
初級(jí)考試有幾套試卷呀?
就是說(shuō)開具普票也要按照1%來(lái)增收增值稅對(duì)嗎
運(yùn)輸發(fā)票也是1%增收嗎還是多少
一般納稅人不是1%的征收率 運(yùn)輸服務(wù)是9%