你好,計(jì)入業(yè)務(wù)招待費(fèi)

你好老師, 1.非本公司人員發(fā)生的與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)相關(guān)業(yè)務(wù)費(fèi)差旅費(fèi)是否可以計(jì)入管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi)。 2.那么聘請(qǐng)講課的專(zhuān)家或者老師發(fā)生的差旅費(fèi)也只能計(jì)入業(yè)務(wù)招待費(fèi)中,不能計(jì)入差旅費(fèi)。 3.如果本公司員工和非本公司員工一起出差辦理事情差旅費(fèi)發(fā)票在一張發(fā)票上,如何賬務(wù)處理。
老師你好,有個(gè)問(wèn)題想請(qǐng)教下 公司請(qǐng)專(zhuān)家來(lái)做培訓(xùn),招待專(zhuān)家的餐費(fèi)、住宿費(fèi)我可以直接入培訓(xùn)費(fèi)嗎?還是入業(yè)務(wù)招待費(fèi)?
老師,請(qǐng)問(wèn)外請(qǐng)培訓(xùn)老師來(lái)給我們培訓(xùn),發(fā)票開(kāi)的會(huì)議會(huì)和餐會(huì),住宿費(fèi)入什么科目,是公議費(fèi)還是業(yè)務(wù)招待費(fèi)
如果公司聘請(qǐng)專(zhuān)家來(lái)公司,那從中發(fā)生的機(jī)票,餐費(fèi)是按照培訓(xùn)費(fèi)還是業(yè)務(wù)招待費(fèi)?
公司請(qǐng)了中介機(jī)構(gòu)做業(yè)務(wù),招待中介機(jī)構(gòu)的專(zhuān)家吃飯以及交通,是計(jì)入招待費(fèi)、交通費(fèi),還是可以計(jì)入中介費(fèi)用?
原來(lái)的300萬(wàn)利息為什么不用考慮?
收到的平銷(xiāo)返利款,供應(yīng)商會(huì)開(kāi)紅字發(fā)票嗎?
老師我以前在工廠當(dāng)統(tǒng)計(jì)時(shí)候,每個(gè)人的工資都如實(shí)的發(fā)放,也沒(méi)有扣除個(gè)稅啊?個(gè)稅是工廠承擔(dān)了嗎?
@董孝彬老師,別的老師別回答?
老師,資產(chǎn)負(fù)債表有一項(xiàng)其他非流動(dòng)資產(chǎn),其中有一個(gè)叫“特瘁準(zhǔn)備物資”是什么意思?
供應(yīng)商變更了公司公司名稱(chēng),工商變更后發(fā)票還可以用舊名稱(chēng)開(kāi)嗎
你好,跨境電商收入收到35萬(wàn),怎么做分錄 借:平臺(tái) 35萬(wàn) 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入:? 貸:應(yīng)交增值稅:? 小規(guī)模公司,沒(méi)有取得自己抬頭的報(bào)關(guān)單,沒(méi)有成本發(fā)票,免不了增值稅,要視同內(nèi)銷(xiāo)。。 具體這個(gè)收入,是含稅還是不含稅啊
有小規(guī)模建筑公司,個(gè)體,現(xiàn)在代理記賬公司報(bào)稅,最近又收購(gòu)了一個(gè)二級(jí)公司,想自己做賬,又怕實(shí)力不夠,怎么辦?
填庫(kù)存現(xiàn)金日記賬有一筆,將收到多少錢(qián)現(xiàn)金的營(yíng)業(yè)款存現(xiàn),為什么要填在貸方呢?
我是做阿里巴巴國(guó)際站的公司,剛坐起來(lái),都是小訂單。我們出口大部分走的是阿里巴巴國(guó)際站平臺(tái)上的:便捷發(fā)貨。5000$以下免申報(bào)。之前也沒(méi)有要進(jìn)賬發(fā)票?,F(xiàn)在平臺(tái)把經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)推送給稅務(wù)。需要怎么做讓之前7-9月份的業(yè)務(wù)合規(guī)。


進(jìn)項(xiàng)能抵扣嗎
這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅不能抵扣