您好 往來款是借給法人還是法人借款給公司

法人往公司打款做的往來,金額很大有什么風險嗎?
公司往來款轉(zhuǎn)員工個人卡上,再轉(zhuǎn)回法人卡上有什么風險么
公司轉(zhuǎn)法人往來款,有沒有什么稅務風險(企業(yè)是法人1人全資)
1、同一法人兩個公司開具發(fā)票有沒有問題 2、兩個公司同一股東 但不是法人 發(fā)生交易可有問題 公司是獨立核算的 稅務風險有沒有什么問題,因為法人兩家公司的,現(xiàn)在要變更法人,股東還是原來 這樣風險有沒有,稅務開票涉不涉及風險
法人從其它沒有業(yè)務往來的公司調(diào)100萬轉(zhuǎn)到法人個人卡上,有些什么風險呢
最后一個錢數(shù)填錯了,怎么修改?這樣記可以嗎?零基礎(chǔ)選手,新公司
老師,賬套上的承兌比實際承兌少了20000多,4-10月如何快速找到原因如何
我們有三個公司,一個用品公司,成立了一年多了,小規(guī)模,主要做改裝車,宿營車改裝。出納,不小心把這個公司給升為了一般納稅人,剛好,老板又要銷售底盤車,好像廠家要求要一般納稅人才可以,就弄巧成拙了, 今年9月份。又注冊了一個,一般納稅人公司,專門賣中國重汽的輕客車,這是第二個公司,10月份,又成立了一個小規(guī)模公司,為了開改裝車的普票,成立的小規(guī)模公司,三個公司。實際的老板,是三個男老板,用品和汽車銷售都是一個法人,是這其中一個老板的老婆。最后成立的一個公司,找了一個法人,出納做收支日報表,報銷的,或者直接采購改裝車要用的配件,隔三差五要從公司提取備用金,到一個實際男老板用他的名字辦的出納卡里面,
小規(guī)模公司在發(fā)快遞的運費沒有發(fā)票怎樣報
老師,您好,臨時工可以招殘疾人嗎
建筑業(yè),總包跟分包簽訂了勞務合同,總包也代發(fā)分包的農(nóng)民工工資?勞務公司在實際施工的過程是有很少一部分的材料使用的,那么人工工資這一塊跟總包去撥款的時候,開發(fā)票內(nèi)容可以開,建筑服務*勞務費,那少部分的材料費的開票內(nèi)容也可以這樣開嗎?
老師,答案為什么選第三個
請問個體工商戶開公積金多久可以貸款?
年終獎是和最后一個月工資合并計算繳納個人所得稅是嗎?另一種就是單獨計算除以12個月 是不是就這兩種 不用把年終獎和全年工資合并計算是不是 舉個例子
個稅系統(tǒng)申報錯人了,把離職的人一直申報個稅,未離職的沒報,1月份有年終獎600塊個稅,需要到稅務局去更改嗎?
前期有費用法人墊資了(沒走公賬,然后現(xiàn)在企業(yè)有資金了還給法人),做往來款可以嗎
做往來款可以的 現(xiàn)在還款沒有風險
因為是掛個人往來款(而且是法人),所以這個往來款有沒有掛賬期限,就是怕掛太久會被稅局偵查然后視為股東紅利,有被征個稅的風險
您是公司欠法人款項 沒有風險的
實際是公司欠法人,但賬面上是法人欠公司哦,公司轉(zhuǎn)往來款給你法人,不會有稅務風險嗎?
賬面上是法人欠公司 請問欠大概多少金額
150左右,但已有實際繳500w
150萬?實際繳的是實收資本吧
不是,是前期墊付費用,實收資本已經(jīng)投進去了,有些前期墊資沒有走公賬,要還給股東
股東墊支了 后期還款 沒有風險 可以的啊
但怎么看出來是股東墊資呢?賬面上是其他應收-股東 哦
其他應收-股東 是借方余額 還是貸方余額?
給錢股東當然是 借-其他應收 貸 -銀行啊
那您前期股東墊支的時候分錄怎么寫的?不是固定墊支了嗎
沒寫啊,都沒走公賬,所以才問這筆錢怎么還,是墊付支出,當時企業(yè)賬戶還沒有開
那墊支的要先入賬 借:管理費用等 貸:其他應收款?? 前面已經(jīng)掛的其他應收款科目的話
那我可否這樣呢?因為前期墊支太大了,如果憑票還錢會很慢,可否先一筆150w往來轉(zhuǎn)給股東,記 借 其他應收 貸 銀行; 當我前期支出的那些費用回來后,我再一筆筆入賬,把其他應收慢慢平了,到時候就是 借 費用 貸 其他應收,這樣會少一些稅務風險嗎
這樣賬務處理可以的
但是 年末的時候 其他應收款科目 掛賬金額不要太大