您好 往來款是借給法人還是法人借款給公司
法人往公司打款做的往來,金額很大有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎?
公司往來款轉(zhuǎn)員工個(gè)人卡上,再轉(zhuǎn)回法人卡上有什么風(fēng)險(xiǎn)么
公司轉(zhuǎn)法人往來款,有沒有什么稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)(企業(yè)是法人1人全資)
1、同一法人兩個(gè)公司開具發(fā)票有沒有問題 2、兩個(gè)公司同一股東 但不是法人 發(fā)生交易可有問題 公司是獨(dú)立核算的 稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)有沒有什么問題,因?yàn)榉ㄈ藘杉夜镜?,現(xiàn)在要變更法人,股東還是原來 這樣風(fēng)險(xiǎn)有沒有,稅務(wù)開票涉不涉及風(fēng)險(xiǎn)
法人從其它沒有業(yè)務(wù)往來的公司調(diào)100萬轉(zhuǎn)到法人個(gè)人卡上,有些什么風(fēng)險(xiǎn)呢
老師您好,老板的親戚搬弄是非,讓其他的親戚來惡心我,對(duì)我有意見,感覺要?dú)馑懒?/p>
申報(bào)表里面包括員工現(xiàn)金發(fā)放領(lǐng)的簽名表嗎
請(qǐng)問一下 社保先不發(fā)要不要做憑證? 還是后期發(fā)的時(shí)候在做? (如果先不發(fā))要做的話怎么寫憑證? 謝謝老師 ?
母女都是法人給對(duì)方開票可以嗎?
出納付款的時(shí)候備注港雜費(fèi),但是對(duì)方開票開國(guó)際貨物運(yùn)輸代理費(fèi)免稅的,這樣付款備注和發(fā)票不一致有影響嗎, 怎么付款備注更合適?直接備注費(fèi)用可以嗎
老師,新的企業(yè)所得稅中新增的工資一塊中,實(shí)際工資應(yīng)個(gè)是填應(yīng)發(fā)工資吧
生產(chǎn)成本核算問題:比如一個(gè)車間,涉及5道生產(chǎn)工序,每道領(lǐng)料,錄入成本核算系統(tǒng),這些工作都是誰負(fù)責(zé)尼?
老師,我司交通運(yùn)輸行業(yè),一般納稅人,9%稅率,稅負(fù)1.2%本月開票不含稅金額5016972.28,銷項(xiàng)稅額451527.24,已有進(jìn)項(xiàng)152954.3元,如果開進(jìn)來進(jìn)項(xiàng)是13%的,需要價(jià)稅合計(jì)進(jìn)項(xiàng)多少元
客戶半年前買的商品,現(xiàn)在商品效果不好,產(chǎn)品用完了要求退款,我們給退錢但他們不退貨,這個(gè)業(yè)務(wù)需要?jiǎng)舆M(jìn)銷存表格嗎?
客戶半年前買的商品,現(xiàn)在商品效果不好,產(chǎn)品用完了要求退款,我們給退錢但他們不退貨,應(yīng)該計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出的哪一個(gè)二級(jí)科目?
前期有費(fèi)用法人墊資了(沒走公賬,然后現(xiàn)在企業(yè)有資金了還給法人),做往來款可以嗎
做往來款可以的 現(xiàn)在還款沒有風(fēng)險(xiǎn)
因?yàn)槭菕靷€(gè)人往來款(而且是法人),所以這個(gè)往來款有沒有掛賬期限,就是怕掛太久會(huì)被稅局偵查然后視為股東紅利,有被征個(gè)稅的風(fēng)險(xiǎn)
您是公司欠法人款項(xiàng) 沒有風(fēng)險(xiǎn)的
實(shí)際是公司欠法人,但賬面上是法人欠公司哦,公司轉(zhuǎn)往來款給你法人,不會(huì)有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎?
賬面上是法人欠公司 請(qǐng)問欠大概多少金額
150左右,但已有實(shí)際繳500w
150萬?實(shí)際繳的是實(shí)收資本吧
不是,是前期墊付費(fèi)用,實(shí)收資本已經(jīng)投進(jìn)去了,有些前期墊資沒有走公賬,要還給股東
股東墊支了 后期還款 沒有風(fēng)險(xiǎn) 可以的啊
但怎么看出來是股東墊資呢?賬面上是其他應(yīng)收-股東 哦
其他應(yīng)收-股東 是借方余額 還是貸方余額?
給錢股東當(dāng)然是 借-其他應(yīng)收 貸 -銀行啊
那您前期股東墊支的時(shí)候分錄怎么寫的?不是固定墊支了嗎
沒寫啊,都沒走公賬,所以才問這筆錢怎么還,是墊付支出,當(dāng)時(shí)企業(yè)賬戶還沒有開
那墊支的要先入賬 借:管理費(fèi)用等 貸:其他應(yīng)收款?? 前面已經(jīng)掛的其他應(yīng)收款科目的話
那我可否這樣呢?因?yàn)榍捌趬|支太大了,如果憑票還錢會(huì)很慢,可否先一筆150w往來轉(zhuǎn)給股東,記 借 其他應(yīng)收 貸 銀行; 當(dāng)我前期支出的那些費(fèi)用回來后,我再一筆筆入賬,把其他應(yīng)收慢慢平了,到時(shí)候就是 借 費(fèi)用 貸 其他應(yīng)收,這樣會(huì)少一些稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎
這樣賬務(wù)處理可以的
但是 年末的時(shí)候 其他應(yīng)收款科目 掛賬金額不要太大