你好 是的 不交企業(yè)所得稅??
老師,個(gè)人獨(dú)資企業(yè),有限合伙企業(yè),個(gè)體戶都是繳納個(gè)人所得稅,不是企業(yè)所得稅是嗎?
老師個(gè)人獨(dú)資企業(yè)是不用繳納企業(yè)所得稅嗎?
請(qǐng)教老師,餐飲個(gè)人獨(dú)資企業(yè)是不是可以不用繳納企業(yè)所得稅,
老師好,個(gè)人獨(dú)資企業(yè)是核定征收的話不需要繳納企業(yè)所得稅,如果是查賬征收是不是就需要繳納企業(yè)所得稅,還是只要是個(gè)人獨(dú)資企業(yè)都不用繳納企業(yè)所得稅,2022年
老師,自然人獨(dú)資企業(yè)是繳納個(gè)稅,是嗎,不交企業(yè)所得稅?
您好~咨詢下:購(gòu)置固定資產(chǎn)的專用發(fā)票,可以進(jìn)項(xiàng)抵扣嗎?
老師,注冊(cè)了新公司,只辦理了工商,稅務(wù)還沒登記,稅務(wù)登記可以在電腦上操作嗎,還是要去稅務(wù)局辦理?剛才我在電子稅務(wù)局網(wǎng)站點(diǎn)了確認(rèn)信息,這個(gè)還沒辦稅務(wù)登記,先點(diǎn)確認(rèn)開業(yè)信息有影響嗎
老師,請(qǐng)問(wèn),10月1日開始紙質(zhì)火車票不再用于抵扣,如果在10月1日之后收到9月份發(fā)生的火車票,也必須開具電子票據(jù)是嗎?
你好老師,承兌金額:687996.77元,貼現(xiàn)按6%.幫我看下貼現(xiàn)金額是多少?怎么算,謝謝!
樸老師,我面試有道題是這樣的:公司接了工程項(xiàng)目后購(gòu)進(jìn)一個(gè)設(shè)備,合同總價(jià)是160萬(wàn)。在一個(gè)月4號(hào)內(nèi),前面先預(yù)付30%,10號(hào)發(fā)來(lái)設(shè)備入庫(kù)和增值專票,不含稅價(jià)100萬(wàn)元稅費(fèi)13萬(wàn)。20號(hào)開具商業(yè)匯票50萬(wàn)。并當(dāng)月設(shè)備領(lǐng)用出庫(kù)。這里面從頭到尾涉及哪些分錄?如何做分錄呢? 您回答完后,我本來(lái)想接著問(wèn): 那老師,這合同金額160萬(wàn)是怎么來(lái)的呢?從題目可以看出來(lái)嗎?我當(dāng)時(shí)還是比較懵的,因?yàn)樵O(shè)備才100萬(wàn)元,稅費(fèi)13萬(wàn)元。后面就來(lái)個(gè)商業(yè)匯票結(jié)算。我在想是要有其他信息,是把什么利息算進(jìn)去了嗎?》 但時(shí)間過(guò)了。
老師,個(gè)體工商戶自己可以開戶勞務(wù)發(fā)票嗎
9月開的票,報(bào)費(fèi)用的時(shí)候可以做賬做到10月嗎
請(qǐng)問(wèn)老師,哪里可以獲取最新的財(cái)政規(guī)定變化消息
個(gè)體戶需要報(bào)稅嗎?在每個(gè)月開票不超過(guò)10萬(wàn)的情況下
請(qǐng)問(wèn)企業(yè)支付給個(gè)人的勞務(wù)費(fèi),如果讓他們自己去稅務(wù)大廳開勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,如果勞務(wù)費(fèi)金額超過(guò)800元按20%繳納的個(gè)人所得稅是否也會(huì)一起在稅務(wù)大廳自己交掉,不用我們給他申報(bào)個(gè)稅時(shí)再代扣代繳?
那到稅務(wù)有什么材料備案嗎?
你好 稅務(wù)正常報(bào)道就可以??
那我報(bào)稅,如果企業(yè)所得稅是贏利,該怎么填報(bào)表
按利潤(rùn)表數(shù)填寫所得稅申報(bào)?
那不是要預(yù)繳,后期會(huì)涉及到退稅嗎
季度預(yù)交,年度匯算,多退少補(bǔ)
還有補(bǔ)?不是不需要繳納企業(yè)所得稅嗎?
是的,季度預(yù)交,年度匯算,多退少補(bǔ)? ?不交企業(yè)所得稅要交個(gè)稅??
老師 個(gè)人獨(dú)資可以去定稅嗎?
可以申請(qǐng) ,稅局審核 ,。
好的,謝謝老師
不客氣的,問(wèn)題解決請(qǐng)好評(píng)?