你好,你是不是有留底 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)
老師應(yīng)交稅費(fèi)待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額一定是要在資產(chǎn)負(fù)債表的其他流動(dòng)資產(chǎn)內(nèi)核算嗎? 如果有1萬(wàn)元的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)待抵扣,那么資產(chǎn)負(fù)債表負(fù)債里面應(yīng)交稅費(fèi)項(xiàng)目會(huì)顯示負(fù)數(shù)1萬(wàn),資產(chǎn)里面其他流動(dòng)資產(chǎn)顯示正數(shù)1萬(wàn),這樣資產(chǎn)負(fù)債表就不平了啊
老師我進(jìn)項(xiàng)怎么結(jié)轉(zhuǎn)啊 資產(chǎn)負(fù)債表上顯示負(fù)數(shù)
老師,我的進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),我的資產(chǎn)負(fù)債表的應(yīng)交稅費(fèi)項(xiàng)目顯示是負(fù)數(shù),這個(gè)正常嗎?可以以負(fù)數(shù)列式嗎?
老師,十一月份公司資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)交稅費(fèi)是負(fù)數(shù),都是進(jìn)項(xiàng),一直沒有發(fā)生銷售業(yè)務(wù),十二月份發(fā)生了銷售業(yè)務(wù),我結(jié)轉(zhuǎn)了需要抵扣的進(jìn)項(xiàng),資產(chǎn)負(fù)債表上應(yīng)交稅費(fèi)顯示還是負(fù)數(shù),和我實(shí)際需要繳稅的不一樣,這個(gè)我是做錯(cuò)了還是什么?
老師,資產(chǎn)負(fù)債表里的應(yīng)交稅費(fèi)表示什么, 現(xiàn)在我們能進(jìn)項(xiàng)比較多, 資產(chǎn)負(fù)債表上是負(fù)數(shù),怎么重分類呢?
老師,化工業(yè)企業(yè)纖維水分有一定比例嗎?
公司變更了單位名稱,物業(yè)開具專票給我們還是舊的單位名稱,已經(jīng)認(rèn)證半年了,需要處理嗎?
老師收到的運(yùn)輸發(fā)票是必須要跟貨物對(duì)應(yīng)嗎?
老師個(gè)稅經(jīng)營(yíng)所得1季度的利潤(rùn)總額小于15000,怎么辦
c為何是對(duì)的,我認(rèn)為應(yīng)是錯(cuò)的
郭老師,企業(yè)成立4年,沒有收入,就有一次開了一個(gè)幾塊錢,我的開辦費(fèi)很多,這個(gè)不能放在后面做成本嗎
證明公司實(shí)繳到位需要什么材料
老師,有3家面試,分別是代賬公司內(nèi)賬會(huì)計(jì)和代賬會(huì)計(jì),另外一家代賬公司財(cái)稅咨詢專員,還有一家是食品冷鏈會(huì)計(jì),選擇哪家未來(lái)發(fā)展前景好呢,謝謝
老師,我們是物業(yè)公司,現(xiàn)在有一個(gè)人,在我們公司管的小區(qū)的房子交了3年的物業(yè)費(fèi),要求我們開票,開票單位是我們本地的一個(gè)酒店,這樣能開嗎?
老師,請(qǐng)問一下有個(gè)老板有個(gè)體戶的,然后再我們公司申報(bào)個(gè)稅不影響的吧?
不對(duì)啊。還負(fù)數(shù)
你好,你看一下是不是有留底我問你啦。
沒有,留底的
銷項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)都結(jié)轉(zhuǎn)了嗎 那個(gè)明細(xì)有余額
都結(jié)轉(zhuǎn)了
現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表顯示負(fù)數(shù)
你看一下哪一個(gè)明細(xì)科目有余額?你要找不出來(lái)的話,截圖你的科目余額表。
老師我可以先是負(fù)數(shù)的先報(bào)稅嗎。報(bào)好稅在來(lái)調(diào)整
你好,放到其他流動(dòng)資產(chǎn)里面,別出現(xiàn)負(fù)數(shù)。
那怎么調(diào)整啊
科目怎么做呢
你好,你把它重分類到其他流動(dòng)資產(chǎn)賬上,不需要做,你申報(bào)的時(shí)候手動(dòng)填寫上去,然后應(yīng)交稅費(fèi)填寫零。