您好,1.計提工資 借:××費用(管理/銷售等) 貸:應(yīng)付職工薪酬——工資 2 計提社保(企業(yè)部分) 借:××費用(管理/銷售等) 貸:應(yīng)付職工薪酬——社保 3 次月發(fā)放工資時 借:應(yīng)付職工薪酬——工資 貸:其他應(yīng)收款——社保(個人部分) 應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅 庫存現(xiàn)金/銀行存款或現(xiàn)金 4 上交杜保 借:應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款——社保(個人部分) 貸:銀行存款或現(xiàn)金
你好,計提工資和發(fā)放工資的會計分錄怎么寫呢 ?
計提和發(fā)放工資的會計分錄怎么寫
請問計提和發(fā)放工資與計提社保會計分錄怎么寫
計提工資和發(fā)放工資分錄怎么寫
計提和發(fā)放工資與個人所得稅會計分錄怎么寫
老師,我們項目還未啟動,請問所有的費用計哪個科目,是在建工程還是長期待攤?
老師你好,我公司通過二手車市場賣給個人車子,價款12000元,二手車交易市場開具了二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票12000元,現(xiàn)在我公司還要開具發(fā)票嗎
老師請問一下,膠合板制造行業(yè)的增值稅稅負(fù)率和企業(yè)所得稅稅負(fù)率以及利潤率是多少?
老師,農(nóng)業(yè)開收購發(fā)票按不含稅收入乘以0.024是什么算法
老師,憑證里面是不是必須得附科目匯總表?
老師 想問下公司地址在廣州 而我在江西 報稅時我在異地操作沒問題吧
麻煩問一下老師,工商年報去年顯示已有賬號,今年原先密碼登錄不上了,修改密碼后還是登錄不上是什么情況?
老師,甲供貨,乙方收貨,甲方已開發(fā)票,丙為甲方債權(quán)人,甲乙丙三方協(xié)議,乙方直接打款給丙方可不可以?
老師,電子稅務(wù)局財務(wù)負(fù)責(zé)人變更后,新的財務(wù)負(fù)責(zé)人登陸,怎么操作?
老師,公司名下沒有車,有運輸發(fā)票,簽合同時約定承擔(dān)油費,這個燃油費有發(fā)票,最后匯算需要調(diào)增嗎
涉及到生產(chǎn)成本怎么做
借生產(chǎn)成本 貸應(yīng)付職工薪酬
生產(chǎn)成本要結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本里面嗎
是結(jié)轉(zhuǎn)到庫存商品的哦
會計分錄怎么寫呢
借庫存商品 貸生產(chǎn)成本 借主營業(yè)務(wù)成本 貸庫存商品
我們是瑜伽公司。瑜伽老師工資怎么核算。如何寫分錄
這個沒有涉及生產(chǎn)的哦
借主營業(yè)務(wù)成本 貸應(yīng)付職工薪酬
額。那這個怎么做賬。會計分錄?
我也這么認(rèn)為,直接計入主營業(yè)務(wù)成本。但是上次有位老師讓我先進入勞務(wù)成本,后面再轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本里面
直接計入主營業(yè)務(wù) 成本就行了 分錄上面寫給你了
嗯。是的。這樣看著比較好。那個記得我暈了。因為按照他說的我不知道什么時候才將勞務(wù)成本轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本里面
你每月結(jié)轉(zhuǎn)就可以了
是不是直接計入成本,不用結(jié)轉(zhuǎn)更方便一點呢
這樣直接計入成本合理嗎?
對的 最后成本也是要結(jié)轉(zhuǎn)的 按照課時結(jié)轉(zhuǎn)成本也可以 最后成本結(jié)轉(zhuǎn)損益就行了
請問下,我現(xiàn)在能知道我收了多少錢。但是不知道怎么核算每次消費的收入。因為瑜伽館有次卡、次卡是每次消費每就減一次,年月季卡(這類不限次數(shù),有效期)。
那你可以按月確認(rèn)收入
每月收入怎么計算得出呢?次卡他包含很多項目,金額和次數(shù)都不一樣。年、月季卡也包含很多項目
總金額除以總月數(shù)