你好對的,是這么做的。
請問小規(guī)模的開票不過超15萬季不過45萬,在記賬是不是要記入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅的,然后不交稅轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入的嗎
小規(guī)模納稅人季度不超過45萬提的增值稅怎么結(jié)轉(zhuǎn),是 借:預(yù)收賬款 200000 貸:主營業(yè)業(yè)務(wù)收入198019.80 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅1980.2 然后結(jié)轉(zhuǎn)增值稅到 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 1980.2 貸:營業(yè)外收入-減免稅費(fèi) 1980.2 是這樣結(jié)轉(zhuǎn)嗎
我問得是小規(guī)模季度,不超,借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅,貸:轉(zhuǎn)營業(yè)外收入,超了45萬,這里怎樣做分錄
你好!請問像去年小規(guī)模一個季度開票收入不超過45萬的,做賬時“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)”應(yīng)該轉(zhuǎn)入哪一個科目?
小規(guī)模企業(yè)季度收入不超過45萬,增值稅專票3%交稅,普票:免稅, 請問那要是超過45萬,怎么繳納增值稅的呀?
全資子公司虧損,母公司注銷投資款怎么處理
老師,剛?cè)肼氁患夜緵]人交接,查賬發(fā)現(xiàn)上任財務(wù)大量存貨未結(jié)轉(zhuǎn)成本,還有大額預(yù)收賬款,收了款沒有確認(rèn)收入的情況,我該如何操作后續(xù)才能把稅務(wù)風(fēng)險轉(zhuǎn)移。
現(xiàn)在租房,通過中介,中介只收管理費(fèi),不收中介費(fèi),靠譜嗎
老師,您好,小規(guī)模納稅人月度銷售收入10萬以內(nèi)免增值稅的分錄怎么做呢
老師,預(yù)存話費(fèi)計什么會計分錄?
老師,貨幣單元抽樣是用的屬性抽樣原理。但是屬性抽樣原理是對發(fā)生率得出結(jié)論啊,可是貨幣單元抽樣不是對貨幣金額得出結(jié)論嗎?
老師好!這個月有個人給本單位開了勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,給他報了個稅以后,這個人的在自然人電子稅務(wù)局本單位的人員狀態(tài)是不是要修改為離職
老師 請問端午公司是正常休假(5.31-6.2共三天),那6.2 周一這天是屬于帶薪日嗎。比如員工在6月6日今天離職 ,那6.2日這天的工資需要計算嗎
通行費(fèi)電子發(fā)票是從什么時候開始可以抵扣進(jìn)項(xiàng)的呢?
請問老師,兩稅不一致,做賬怎么做呢,比如每個月按照收款的來開票,開票就確認(rèn)了增值稅收入,但是做賬按照服務(wù)周期來結(jié)算和確認(rèn)企業(yè)所得稅的收入。這里不懂怎么做賬呢?
正確分錄不是借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,,不帶銷項(xiàng)稅額的嗎,
你好是的,小規(guī)模的,用一個二級科目就行。
這個季初值是沒有的,但是又不為0,我要填多少呢,資產(chǎn)值 是萬元單位的
這個借款,借庫存現(xiàn)金貸其他應(yīng)付款。
讓你的資產(chǎn)不為零。
寫這個分錄是放在那個月份的呢,我要記一個分錄是不是,
你好,放到六月份的憑證里面。
那我期初寫一個這個金額嗎,寫多少合適呢,100元的可以的嗎
好,一百一千都可以的,這個自己決定。
然后直接填這個金額到季初值那里的嗎
你好,對的是的,季度初季度末都是填寫這個。
我只是季度初無數(shù),季度末我是有數(shù)值的呢
我只是季度初無數(shù),季度末我是有數(shù)值的呢
幾月份開始有數(shù)據(jù)的?你的資產(chǎn)負(fù)債表左邊的資產(chǎn)合計。
5.6才有數(shù)據(jù)的,4月沒有的呢,我現(xiàn)在是6月是季末的數(shù)據(jù)的
季度初填寫五月份的就可以。