你好,是增值稅,還是企業(yè)所得稅的申報(bào)???
我公司以前是小規(guī)模納稅人,從8月份開(kāi)升為一般納稅人,為什么財(cái)務(wù)報(bào)表上沒(méi)有數(shù)字
我是一般納稅人,財(cái)務(wù)報(bào)表每一個(gè)月都要報(bào),2月份過(guò)年1月份的賬沒(méi)有做,財(cái)務(wù)報(bào)表可以零申報(bào)嘛
我是一般納稅人,財(cái)務(wù)報(bào)表每一個(gè)月都要報(bào),2月份過(guò)年1月份的賬沒(méi)有做,財(cái)務(wù)報(bào)表怎么報(bào)?
公司為一般納稅人,6月份沒(méi)出財(cái)務(wù)報(bào)表,怎么報(bào)稅
我公司九月份才申請(qǐng)為一般納稅人,請(qǐng)問(wèn)財(cái)務(wù)季報(bào)和年報(bào)怎么計(jì)算?九月份以前是小規(guī)模納稅人
老師,制造行業(yè)在未生產(chǎn)期間產(chǎn)生的直接人工和制造費(fèi)用能在下次生產(chǎn)產(chǎn)品的時(shí)候計(jì)入成本里面嗎
企業(yè)所得稅交稅的應(yīng)納稅所得額是不是報(bào)表上的凈利潤(rùn)呢
在總公司簽合同任職財(cái)務(wù),工資在總公司發(fā)放。但子分公司沒(méi)有財(cái)務(wù),兼任子分公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人并處理賬務(wù),請(qǐng)問(wèn)如何從子分公司發(fā)工資給該員工
請(qǐng)問(wèn)老師,財(cái)務(wù)費(fèi)用當(dāng)中有利息費(fèi)用、利息收入,計(jì)算息稅前利潤(rùn)時(shí)利息收入怎么處理?謝謝老師
老師,我想問(wèn)下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無(wú)收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話(huà),海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書(shū)是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問(wèn)這個(gè)無(wú)收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書(shū)是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。這種期間算不算無(wú)收入并納稅申報(bào)呢
當(dāng)增值稅納稅申報(bào)表進(jìn)項(xiàng)是7 銷(xiāo)項(xiàng)是5 最后結(jié)轉(zhuǎn)增值稅只要做借應(yīng)交銷(xiāo)5 應(yīng)交 轉(zhuǎn)出未交 貸 應(yīng)交進(jìn)7這樣就完成了,因?yàn)槲曳宋覀兡沁叿咒浘椭挥羞@一個(gè)
老師好,想問(wèn)個(gè)實(shí)踐的問(wèn)題,我們有兩個(gè)公司,一個(gè)公司負(fù)責(zé)銷(xiāo)售叫A公司,一個(gè)公司負(fù)責(zé)加工叫B公司。第一個(gè)方案:A公司買(mǎi)材料讓B公司加工;第二個(gè)方案:B自己買(mǎi)材料生產(chǎn)后賣(mài)給A。這兩種方案從稅負(fù)率和經(jīng)營(yíng)管理模式下哪種比較好,如果測(cè)試稅負(fù)率的話(huà),怎么著手去測(cè)試?
老師好!換電腦了,自然人電子稅務(wù)局扣繳端數(shù)據(jù)怎么恢復(fù)到新電腦上?謝謝!
老師好,我們八月份要轉(zhuǎn)成一般納稅人,還有五十多萬(wàn)的庫(kù)存商品,怎么處理了,可以退貨處理嗎?
老師,傳媒公司做活動(dòng)屬于他們的主營(yíng)業(yè)務(wù),做活動(dòng)買(mǎi)的零食飲料日用品的專(zhuān)票可以拿來(lái)抵扣嗎
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增值稅和企業(yè)所得稅
你好 增值稅可以根據(jù)當(dāng)月銷(xiāo)項(xiàng)稅額,進(jìn)項(xiàng)稅額情況申報(bào)。 企業(yè)所得稅需要做賬,出具了利潤(rùn)表才可以申報(bào)的?
沒(méi)報(bào)表也可以申報(bào)增值稅嗎
你好,是的,增值稅是可以沒(méi)有財(cái)務(wù)報(bào)表申報(bào)的?
這個(gè)去大廳申報(bào)需要帶什么
你好,一般是需要營(yíng)業(yè)執(zhí)照,申報(bào)表,財(cái)務(wù)報(bào)表,公章等