你好如果是個人的500元以下注明個人信息身份的 是可以稅前扣除的。超過了500就得有發(fā)票 ;需要代扣代繳個稅的
老師我公司那個運費是先從公司賬戶轉到我私人卡上支付給司機的,然后我又去郵政代開增值稅普通運費發(fā)票來沖掛在我賬上的其他應收款,這個要不要把開票駕駛員的身份證,車輛信息復印件附在后面做原始附件,還有就是開票的時候除了交的增值稅,我還多交了一個城市維護建設稅,印花稅,個人所得睡
?老師,請問商貿公司購進材料,付運費時,司機不愿意開發(fā)票,由公司銷售人員先付運費,再到公司報銷,公司通過公賬轉給銷售人員,銷售人員讓對方開收據,收據上寫明司機身份信息等,這樣的收據入賬不做稅前扣除可以嗎?另外公司需要給司機代扣代繳個稅嗎?
某手機廠為增值稅一般納稅人,每部手機售價1000元/部(不含稅),2021年12月份購銷情況如下:(1)向本市各商家銷售6000部,折扣2%,折扣部分另開具紅字發(fā)票入賬。售給外地其他商家2000部,并支付運雜費1.5萬元,運費發(fā)票上注明的運費1.2萬元,裝卸費及保險費0.3萬元。另外,按當地政府規(guī)定,對外地銷售每部加收10元的電力基金。(2)本月以舊換新銷售手機400部,舊手機的收購價80元/部。贈送某體育代表隊隊員手機30部。本廠新成立的一銷售公司(尚未辦理稅務登記)銷售手機50部,由本廠代開專用發(fā)票。(3)發(fā)放給本廠采購及銷售人員工作用手機20部(4)銷售給甲商場手機1500部,由于該商場按約定提前10天付款,給予了3%的優(yōu)惠,余款全部收到。分析計算手機廠本月應計的銷項增值稅額?
連著上面的題目(8)12日,公司銷售一批通信產品給四川移動公司,合同含稅價為1695000元。因批量購買給予九折優(yōu)惠。公司開出普通發(fā)票1張,將折扣額與銷售額開在同一張發(fā)票上,款項已收。(9)12日,公司銷售一批作為材料核算的芯片給長青公司,含稅價為235040元,開出增值稅專用發(fā)票1張。轉賬支付代墊運費1200元,運費發(fā)票由運輸公司開具給購買方。款項未收到。(10)13日,購入一批芯片作為原材料入庫,含稅價為621500元,取得增值稅專用發(fā)票6張,款項未付。芯片已入庫,轉賬支付運費5450元,取得專用發(fā)票1張。(11)15日,將自產的計算機一批用于對新明公司的投資,賬面金額為190000元,當期同類產品平均售價為1250000。(12)18日,購入兩條生產流水線不含稅價為780000元,取得增值稅專用發(fā)票2張,銀行匯票支付。安裝時轉賬支付專用設備安裝公司安裝費9374元,取得專用發(fā)票1張。
紅星公司為增值稅一般納稅人,增值稅稅率為13%,隨時結轉銷售成本。 2019 年 6 月,發(fā)生經濟業(yè)務如下: 1.1日,銷售給甲公司A商品 500 件,每件不含稅售價300元,成本220元。增值稅專用發(fā)票上注明價款 150000 元,增值稅 19 500 元,收到甲公司簽發(fā)的轉賬支票一張,送存銀行。 為 2.3日,銷售給外地丙公司B商品 400 臺,每臺不含稅售價 600元,成本520元,商品已經發(fā)出,以銀行存款代墊運雜費3000 元。采用托收承付結算方式,開出增值稅專用發(fā)票,并向銀行辦妥托收手續(xù)。 3.3日,上月30日賒銷給外地乙公司B商品 200 臺,每臺不含稅售價 620 元,成本520 元,已確認收入,價稅合計 140 120 元。乙公司驗收時發(fā)現商品質量有問題,經雙方協(xié)商同意在價格上給予乙公司10%的折讓,并由購貨方出具證明,向稅務機關申請開具紅字增值稅專用發(fā)票。 4.8 日,收到乙公司匯來的扣除 10%折讓后的款項,存入銀行。
還有我的存貨庫存還有40多萬。為什么資產負債表的原材料項目是負數。是怎么情況啊
老師我的資產不等于負債加所有者權益,這種情況我怎么查賬
老師!今年注銷的企業(yè),還用報24年的年審嗎
老師,您好!如果在4月份購買了一次性手套,圍裙等,花了1100元?可以在月份進行月末計提嗎?入什么科目呢?
為什么對一般借款要計算資本化率?而不是對用多少就用金額乘以它的利率就好啦?
今天匯繳清算,暫估100萬,發(fā)票來了60萬,100萬是瞎估估的,多暫估的40萬,現在匯繳清算怎么填寫?填寫在什么位置,分錄需要怎么寫?
你好老師 小規(guī)模納稅人給員工交的意外險會計分錄怎么寫
專門借款22.1.1借入2000萬,年利率7%,22.1.1支出了1500,22.7.1支出剩下的500萬。問:資本化的費用應付利息為什么是用2000×7%,而不是1500×7%+500×7%×0.5?明明后面的500是下半年才花的呀!難道不是只對500算半年的利息?
老師,請教一個轉供水業(yè)務的問題。我們收到自來水公司3%的水費普票,給下游開具9%的轉供水專票。我們是總金額平進平出。請問這樣按照凈額法怎么做賬?謝謝
怎么核對自己做的憑證對不對
如果沒有發(fā)票可以不稅前扣出除可以這樣嗎? 不代扣代繳是不是有稅務風險啊
?你好沒有發(fā)票 超過了500? ?無法稅前扣除的。查到你們? 稅務局會罰款你們公司的;?