你好借銀行存款貸營(yíng)業(yè)外收入。 全額返還這樣做賬; 現(xiàn)在你們不是有全額返還政策的
老師,工會(huì)經(jīng)費(fèi)返錢。怎么做賬務(wù)處理
老師,工會(huì)經(jīng)費(fèi)返還賬務(wù)處理?
收到工會(huì)經(jīng)費(fèi)返還怎么賬務(wù)處理?
收到工會(huì)經(jīng)費(fèi)返還怎么賬務(wù)處理
老師好,收到總工會(huì)返還的去年繳納的工會(huì)經(jīng)費(fèi)怎么做賬務(wù)處理?
專項(xiàng)資金購(gòu)買固定資產(chǎn)累計(jì)折舊會(huì)計(jì)處理
供應(yīng)商開給我們的發(fā)票單位按噸開的,我們開給客戶的發(fā)票可以按升嗎
老師,廠家給的溢價(jià)計(jì)入什么科目,意思是比如采購(gòu)貨物時(shí)價(jià)款是10萬,只需支付7萬,其他3萬支付貨款時(shí)扣除,這種情況這3萬記入什么科目呢。
企業(yè)所得稅年度匯算清繳收入是,開票收入和未開票收入之和嗎?
老師,我們有四個(gè)股東,其中有一個(gè)股東占10%,注冊(cè)資本應(yīng)該是50W就行,他投了100W,當(dāng)時(shí)做賬時(shí)直接將這100W計(jì)到實(shí)收資本科目了,現(xiàn)在審計(jì)老師說這樣不行,有50W要計(jì)到資本公積,是不是我只需做一個(gè)分錄就可以了。借:實(shí)收資本 50W 貸:資本公積 50W
我們建廠房的時(shí)候是包給老板另外一個(gè)公司做的,現(xiàn)在廠房建起來了,也在開始生產(chǎn),另外一個(gè)公司記賬給我們廠房花了900多萬,但是他們無法給我們開票,無法辦理竣工結(jié)算,建廠房時(shí),我們自己公司花費(fèi)的錢,也一直掛在在建工程,請(qǐng)問,這筆賬我后期該如何處理
老師,新接手公司以前都是紙版發(fā)票,沒有開通全電發(fā)票,之前作廢的發(fā)票對(duì)方都銷毀了,沒有,請(qǐng)問這有影響嗎?
老師,商貿(mào)公司可以買一些黃金嗎
老師我報(bào)表里有一個(gè)其他收益3786.85,填稅務(wù)報(bào)表的時(shí)候沒有其他收益我這3786.85應(yīng)該填在哪里
老師,固定資產(chǎn)分類中機(jī)械設(shè)備和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有關(guān)的器具,工具,應(yīng)該怎么分辨呀
現(xiàn)在你們不是有全額返還政策的
什么意思啊
那還需要叫稅嗎
?你好? ? ?先繳納后返還這個(gè)有優(yōu)惠政策的;21年我看好多地方都有優(yōu)惠政策的;? ? ; 你現(xiàn)在問的 是有工會(huì)組織 返還的60%那個(gè) 業(yè)務(wù) 是嗎?? ?
對(duì)的 老師
? 那返還的比如? ?你做賬:? ?1.計(jì)提工會(huì)經(jīng)費(fèi)時(shí): 借:管理費(fèi)用——工會(huì)經(jīng)費(fèi) 貸:應(yīng)付職工薪酬 2.?上交工會(huì)經(jīng)費(fèi)時(shí): 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款 3.返還工會(huì)經(jīng)費(fèi)時(shí): 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款——工會(huì)經(jīng)費(fèi) 4.?返還工會(huì)經(jīng)費(fèi)使用時(shí): 借:其他應(yīng)付款—工會(huì)經(jīng)費(fèi) 貸:銀行存款
老師,是2020年的工會(huì)經(jīng)費(fèi)返還,也這么做賬嗎
我要是這比返還的錢買辦公用品,這么做賬也提現(xiàn)不出來費(fèi)用啊
?你好? ? 是的。返還你就是做賬的?3.返還工會(huì)經(jīng)費(fèi)時(shí): 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款——工會(huì)經(jīng)費(fèi) 4.?返還工會(huì)經(jīng)費(fèi)使用時(shí): 借:其他應(yīng)付款—工會(huì)經(jīng)費(fèi) 貸:銀行存款??
那我用這筆錢買辦公用品,費(fèi)用體現(xiàn)不出來啊
支付摘要描述清楚
哦,好的,謝謝
?沒事的; 你描述清楚摘要就行了。??