你好 這樣是不合法的 發(fā)票 合同 資金 要保持一致!?
我有兩個公司A和B,B公司向C供應商購買東西,C給B開發(fā)票,B再開發(fā)票給A公司,這樣合法嗎
向A供應商購買材料,A開不了發(fā)票,由A的供應商B開發(fā)票給我們,B發(fā)票是否直接開給我司C?我們沒有轉(zhuǎn)款給B供應商。
A公司提供原材料委托B公司加工東西,B公司又委托C公司來加工這批東西,等C做好了把東西再給了A公司,B收到了C開來的發(fā)票,等東西交給A之后B再給A開發(fā)票,這種情況B公司應該具體如何做分錄呢
A公司是運輸公司,B公司也是運輸公司,C公司是客戶,B為C運輸,A和B簽合同給C運輸,A開給B運輸發(fā)票,B再給C開運輸發(fā)票可以嗎?
?老師我們有兩個公司就說A和B,A公司向供應商C買東西,卻用B公司向供應商C付款,C發(fā)票開給A公司了,這帳一直掛著有兩年了,這要怎么調(diào)整。
老師內(nèi)賬分紅可以直接做借未分配利潤貸銀行存款嗎
老師,錄完起初后面做憑證了,還可以加起初嗎
老師,內(nèi)賬中途接賬,只有銀行余額和預收賬款,而且不等,也是把差額計入未分配利潤嗎
銷售農(nóng)機機械產(chǎn)品免稅,但是開專票免稅嗎
老師,中途5月接賬只有銀行存款余額1000和應收賬款余額500,建賬的時候是把數(shù)據(jù)錄入5月起初還是年初啊
老師,出口退稅進項發(fā)票稅額是3000,出口退稅免退稅申報申報系統(tǒng)里出來的退稅是2999.98提交退稅后,收到退稅款2999.98這是怎么回事?怎么做平
老師,只有銀行余額1000和預收賬款6000余額,還有出納備用金600,還有應收賬款500余額起初建賬是借銀行存款1000借其他應收款出納600借應收賬款500借利潤分配未分配利潤3900老師,我的意思就是是不是起初就這樣錄入
在公司上班,個人所得稅由公司統(tǒng)一代扣代繳,但員工已離職2個月了,稅務電話要求補個人所得稅,請問一下,稅務局是找公司還是個人?
老師,只有銀行余額1000和預收賬款6000余額,還有出納備用金600,還有應收賬款500余額起初建賬是做借銀行存款1000借其他應收款出納600借應收賬款500借利潤分配未分配利潤3900貸預收賬款6000對不對
請問,我接回了外賬,外賬會計做了25年到3月底的賬,我現(xiàn)在在財務系統(tǒng)里想錄入期初數(shù),這個期初數(shù)根據(jù)她發(fā)我的那個表填,她發(fā)我的科目余額表直接是23年8到25年3月一張表,沒有分月份,我應該怎么填這個期初數(shù)