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資產(chǎn)負(fù)債表邏輯關(guān)系是什么

2021-07-13 14:35
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-07-13 14:35

資產(chǎn)負(fù)債表邏輯關(guān)系是什么 資產(chǎn)=負(fù)債%2B所有者權(quán)益

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快賬用戶9585 追問 2021-07-13 14:36

未分配利潤期末減期初

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齊紅老師 解答 2021-07-13 14:37

資產(chǎn)負(fù)債表上的未分配利潤期末余額=資產(chǎn)負(fù)債表上的未分配利潤期初余額%2B利潤表上的凈利潤

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快賬用戶9585 追問 2021-07-13 14:41

老師,不等

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齊紅老師 解答 2021-07-13 14:43

是不是調(diào)整了以前年度損益,調(diào)整了會(huì)不等

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快賬用戶9585 追問 2021-07-13 14:43

對(duì),匯算清繳用利潤分配未分配利潤了

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齊紅老師 解答 2021-07-13 14:46

這個(gè)調(diào)整了會(huì)不等,不用管

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快賬用戶9585 追問 2021-07-13 14:47

好的老師謝謝

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齊紅老師 解答 2021-07-13 14:47

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您好,首先,利潤表當(dāng)年實(shí)現(xiàn)的凈利潤會(huì)結(jié)轉(zhuǎn)至資產(chǎn)負(fù)債表中未分配利潤、盈余公積項(xiàng)目中。因此第一層關(guān)系就是資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤期末減期初%2B盈余公積期末減期初,會(huì)等于當(dāng)年凈利潤 同時(shí),主營業(yè)務(wù)成本是由資產(chǎn)負(fù)債表中的存貨結(jié)轉(zhuǎn)過來的,因此計(jì)算存貨周轉(zhuǎn)率才會(huì)用到主營業(yè)務(wù)成本;主營業(yè)務(wù)收入對(duì)應(yīng)科目是資產(chǎn)負(fù)債表的應(yīng)收賬款和應(yīng)交稅費(fèi)增值稅,因此應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率用主營業(yè)務(wù)收入,同時(shí)如果全是賒銷的情況下,應(yīng)收賬款的期末減去期初,等于當(dāng)期主營業(yè)務(wù)收入%2B當(dāng)期收回以前年度貨款 期次,資產(chǎn)負(fù)債表中的長期資產(chǎn),會(huì)隨著經(jīng)濟(jì)利益的流入而消耗產(chǎn)生費(fèi)用,進(jìn)入利潤表,例如折舊費(fèi)、攤銷費(fèi)。因此資產(chǎn)負(fù)債表中資產(chǎn)的累計(jì)折舊期末減去期初,等于利潤表中的折舊費(fèi)。
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資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤期末-年初數(shù)=利潤表凈利潤累計(jì)
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同學(xué)你好 應(yīng)付賬款=“應(yīng)付賬款”明細(xì)期末貸方余額+“預(yù)付賬款”明細(xì)期末貸方余額? ??應(yīng)收賬款=“應(yīng)收賬款”明細(xì)期末借方余額+“預(yù)收賬款”明細(xì)期末借方余額-“壞賬準(zhǔn)備”? ??預(yù)收款項(xiàng)=“預(yù)收賬款”明細(xì)期末貸方余額+“應(yīng)收賬款”明細(xì)期末貸方余額? ??預(yù)付款項(xiàng)=“預(yù)付賬款”明細(xì)期末借方余額+“應(yīng)付賬款”明細(xì)期末借方余額(如有壞賬準(zhǔn)備要減去相應(yīng)的壞賬準(zhǔn)備)
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同學(xué),你好 資產(chǎn)負(fù)債表中的“未分配利潤”與利潤表中的“凈利潤”存在直接的勾稽關(guān)系,即“未分配利潤”期末數(shù)=“未分配利潤”期初數(shù)+本年凈利潤。
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