你好不可以疊加使用,只能用一個最優(yōu)惠的
老師你好,我想請教一下,小型微利企業(yè)如何計算減免的問題,我公司是按收入來核定征收的,按收入的25%的8%,假如我公司收入3000萬,那么所得稅就是60萬(30000000*25*0.08),那么我現(xiàn)在又符合小型微利企業(yè)的政策,那我想知道,我今年享受小微企業(yè)的減免金額是多少呢?我最終交企業(yè)所得稅是多少呢?
老師好!我企業(yè)是賣龍蝦的小微企業(yè),請問農(nóng)林牧副漁的減半,能否和小微企業(yè)的優(yōu)惠疊加?假如2020年度納稅調(diào)整后所得額是10萬,應交多少所得稅?具體如何計算?
請教老師,小微企業(yè)季度所得稅稅額怎么計算?也是應納稅所得額不足100萬元的,減按25%計入應納稅所得額,然后按20%的稅率計算應納稅額嗎?比如本季度的利潤總額是10萬元,假如沒有納稅調(diào)整事項,那么本季度應納所得稅稅額=100000*25%*20%=5000元,對嗎?
老師您好,我們公司從業(yè)人數(shù)和資產(chǎn)總額都符合小型微利企業(yè)的認定標準,只有年度應納稅所得額從上個月開始大于小型微利企業(yè)的認定標準,所以企業(yè)所得稅稅率由5%上升到25%,這是因為今年出口業(yè)務銷售毛利率很大,我想問問,如果明年我們公司出口業(yè)務沒有那么多,年度應納稅所得額又符合小型微利企業(yè)的認定標準以后,我們公司交企業(yè)所得稅可以重新按小型微利企業(yè)優(yōu)惠稅率來計算嗎
老師,請教幾個問題, 1、如果小微企業(yè)年應納稅所得額本來是300萬元,可是匯算清繳時調(diào)增了,超過了300萬元,還能按小微企業(yè)的優(yōu)惠交稅嗎? 2、稅務預警的企業(yè)所得稅稅負率小微企業(yè)的話是指優(yōu)惠后的稅負率,還是優(yōu)惠前的稅負率, 3、如果有以前年度虧損的話,是彌補以前年度虧損后實際交稅的稅負率,還是未彌補前的稅負率? 4、企業(yè)所得稅稅負率是不是實際交稅金額/主營業(yè)務收入×100%?
分公司開的發(fā)票,轉(zhuǎn)賬到總公司賬戶,如何轉(zhuǎn)回
董孝彬老師您好!剛才的問題還需要再問一下 謝謝!
老師您好,進項異常,做了進項轉(zhuǎn)出,補交了稅,異常解除后可以申請退稅嗎?
老師,你好如何看外貿(mào)企業(yè)出口合同里面,合同金額加了雜費,報關(guān)單上成交方式是EXW,報關(guān)單雜費對應的有金額,開出口發(fā)票怎么開
老師?年度現(xiàn)金流量表是不是只需要填寫本年累計金額就行了?
老師好!請教:主營業(yè)務成本科目 下面能不能設置 二級科目 裝卸費
老師,稅務那邊說我們在2025年確認收入的時間晚了,需要更正申報,在未開票的月份做一個無票收入,這個需要認證進項嗎,當時沒那么多留抵,需要繳納增值稅嗎
您好,我公司是經(jīng)營民宿的,也有租用村里的草原,用作露營場所。平時旅客過來旅游,或者團建,我們會提供住宿,提供餐飲,也提供營地給他們搞活動,請問要怎么開票呢?按什么稅目開票?我們是小規(guī)模納稅人
【例題 21·多選題】(2022 年)下列關(guān)于兩項資產(chǎn)構(gòu)成的投資組合的表述中,正確的有( )。 A.如果相關(guān)系數(shù)為+1,則投資組合的標準差等于兩項資產(chǎn)標準差的加權(quán)平均 B.如果相關(guān)系數(shù)為-1,則投資組合的標準差最小,甚至可能等于 0 C.如果相關(guān)系數(shù)為 0,則表述不相關(guān),但可以降低風險 D.如果相關(guān)系數(shù)小于 1,則投資組合的標準差一定小于單項資產(chǎn)標準差的加權(quán)平均數(shù) 這里面的相關(guān)系數(shù)指的是什么
老師,請問填報專項扣除的時候,為什么代扣代繳單位沒有購買社保的這個單位呢
那就是,要么用農(nóng)林牧副漁優(yōu)惠10萬*0.25*0.5,要么用小微企業(yè)優(yōu)惠10萬*0.2*0.5?
是的,選擇一個最適合的