你好,是需要做這個(gè)業(yè)務(wù)的分錄嗎???

某年3月10日,甲公司向乙公司預(yù)付貨款40000元,采購(gòu)一批原材料。乙公司于4月5日交付所購(gòu)材料,并開具增值稅專用發(fā)票,材料價(jià)款為67000元,增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額為11390元。4月20日,甲公司將應(yīng)補(bǔ)付的貨款38390元通過銀行轉(zhuǎn)賬支付。甲公司的賬務(wù)處理。
6月20日,華聯(lián)公司向乙公司預(yù)付貨款80000元,采購(gòu)一批原材料。乙公司于7月10 日交付原材料并開來增值稅專用發(fā)票,材料價(jià)款為75000元,進(jìn)項(xiàng)稅為9750元。7月12日,華聯(lián)公司將應(yīng)補(bǔ)付的等貨款4750元通過銀行轉(zhuǎn)賬支付
某年6月20日,華聯(lián)公司向A公司預(yù)付貨款140000元,采購(gòu)一批原材料。A公司于7月10日交付所購(gòu)材料,并開來增值稅專用發(fā)票,材料價(jià)款200000元,增值稅稅款26000元。7月12日,華聯(lián)公司將應(yīng)補(bǔ)付的貨款通過銀行轉(zhuǎn)賬支付。完成下列會(huì)計(jì)分錄。(1)6月20日,預(yù)付貨款(2)7月10日,材料驗(yàn)收入庫(kù)(3)7月12日,補(bǔ)付貨款
2X21年5月20日,甲公司向乙公司預(yù)付貨款50000元,采購(gòu)一批原材料。乙公司于6月9日交付所購(gòu)材料,并開具增值稅專用發(fā)票,材料價(jià)款為40000元,增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額為5200元。6月11日,甲公司將應(yīng)補(bǔ)付的貨款4800元通過銀行轉(zhuǎn)賬支付。請(qǐng)編制以上業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)分錄。
2021年7月1日,華聯(lián)實(shí)業(yè)股份有限公司從乙公司賒購(gòu)一批原材料,增值稅專用發(fā)票上注明的原材料價(jià)款為80000元,增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額為10400元。根據(jù)購(gòu)貨合同約定,華聯(lián)公司應(yīng)于7月31日之前支付貨款,并附有現(xiàn)金折扣條件:如果華聯(lián)公司能在10日內(nèi)付款,可按原材料價(jià)款(不含增值稅)的2%享受現(xiàn)金折扣;如果超過10日在20日內(nèi)付款,可按原材料價(jià)款(不含增值稅)的1%享受現(xiàn)金折扣;如果超過20日付款,則需按交易金額全付。運(yùn)用凈價(jià)法寫分錄
公司購(gòu)買了5顆高價(jià)值羅漢松,并取得專票,財(cái)務(wù)應(yīng)該怎么入賬,計(jì)入什么科目。
對(duì)方公司沒有公戶,打款給法人私戶,開發(fā)票也得是他法人私戶
老師您好!公司租賃個(gè)人車輛8萬元/年,每月計(jì)提,因代開發(fā)票稅額較高,不開發(fā)票了,賬務(wù)處理怎么做更合適?通過什么形式支付
老師就是我新增的人員繳納社保就是10號(hào)增加的,怎么沒有他的繳費(fèi)信息
招待不是客戶的餐費(fèi),或者說招待機(jī)關(guān)單位人員的餐費(fèi)記到什么科目里?
@郭老師@郭老師@郭老師@郭老師
現(xiàn)在無票收入,就會(huì)被查嗎
老師就是我新增的人員繳納社保就是10號(hào)增加的,怎么沒有他的繳費(fèi)信息
公司報(bào)銷只能是本企業(yè)員工嗎,我是其他公司替這家公司郵寄快遞產(chǎn)生的費(fèi)用,不能直接報(bào)銷給我個(gè)人嗎
10月單休應(yīng)出勤是多少天


是的老師
你好 預(yù)付的時(shí)候,借:預(yù)付賬款80000,貸:銀行存款?80000 取得發(fā)票,借:原材料?75000?,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)9750,??貸:預(yù)付賬款 支付尾款,借:預(yù)付賬款4750,貸:銀行存款?4750