同學(xué)你好 做其他應(yīng)付款就行了
專(zhuān)項(xiàng)資金的款還未收到,先用自籌的錢(qián)支付,這個(gè)怎么掛科目,如果借方掛其他應(yīng)收款-專(zhuān)項(xiàng)資金,貸方怎么掛科目啊
文旅企業(yè),主要營(yíng)運(yùn)景區(qū)等。因?yàn)橛胁糠止骖?lèi)項(xiàng)目有財(cái)政渠道撥付專(zhuān)項(xiàng)使用的資金。請(qǐng)問(wèn)收到的時(shí)候是不是直接:借記銀行存款-專(zhuān)戶(hù)、貸記其他應(yīng)付款-專(zhuān)項(xiàng)資金。開(kāi)銷(xiāo)的時(shí)候:借記成本費(fèi)用類(lèi)科目、貸記銀行存款-專(zhuān)戶(hù),然后再借記其他應(yīng)付款-專(zhuān)項(xiàng)資金、貸記成本費(fèi)用類(lèi)科目(反沖)。如果未收到資金需墊付時(shí),可以先借記其他應(yīng)付款-專(zhuān)項(xiàng)資金、貸銀行存款。收到資金后在歸還專(zhuān)戶(hù)資金,然后按前述方法操作嗎?
你好老師,公司簽訂的勞務(wù)派遣或者勞務(wù)分包合同,每個(gè)月如果我們先付款對(duì)方還未開(kāi)發(fā)票的時(shí)候,應(yīng)該掛什么科目?可以?huà)炱渌麘?yīng)付款嗎?還是掛其他應(yīng)收款?是不是只要先付款,未收到對(duì)方發(fā)票的都需要掛其他應(yīng)收款?
企業(yè)收到政府的專(zhuān)項(xiàng)資金,收到時(shí)借:銀行存款—專(zhuān)項(xiàng)資金戶(hù),貸:專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)付款,實(shí)際發(fā)生專(zhuān)項(xiàng)支出時(shí)支出購(gòu)買(mǎi)原材料,是借:原材料,貸:銀行存款—專(zhuān)項(xiàng)資金戶(hù)?那專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)付款這個(gè)科目不是一直有貸方余額么,這個(gè)科目怎么處理
老師,我想問(wèn)問(wèn)我們公司給電力公司付的電費(fèi),之前借方是其他應(yīng)收款,貸方是銀行存款,借方的其他應(yīng)收款余額表示我們還剩下的錢(qián),現(xiàn)在科目掛錯(cuò)了,要把這個(gè)科目從其他應(yīng)收款掛到其他應(yīng)付款,那要怎么處理呢?現(xiàn)在其他應(yīng)收款科目的借方余額是7000元。
沒(méi)有設(shè)置預(yù)付科目的企業(yè),發(fā)生預(yù)付貨款的情況,會(huì)計(jì)科目錄在哪個(gè)科目呀?
您好,我們是小規(guī)模納稅人,但物流公司開(kāi)了增值稅1%的專(zhuān)用發(fā)票過(guò)來(lái),是不是錯(cuò)了
老師,稅務(wù)來(lái)查,拿走了24年真實(shí)收入2600萬(wàn)明細(xì),我們24年實(shí)際申報(bào)1900萬(wàn),差了700萬(wàn),算是隱瞞收入,讓我們提供自查報(bào)告,該補(bǔ)的補(bǔ)交,請(qǐng)問(wèn)老師,自查報(bào)告要怎么寫(xiě)?一般納稅人,生產(chǎn)制造廠(chǎng)
老師,我要怎么看我們的發(fā)票客戶(hù)有沒(méi)有抵扣呀
加工產(chǎn)品產(chǎn)生的副產(chǎn)品怎么記賬?
如果公司準(zhǔn)備注銷(xiāo),已經(jīng)沒(méi)有業(yè)務(wù)了,個(gè)人所得稅可以零申報(bào)嗎?
這個(gè)公司已經(jīng)注銷(xiāo)了,我現(xiàn)在還能登錄電子稅務(wù)局嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師,研發(fā)材料下腳料賣(mài)廢品了,怎么記賬
雙定戶(hù),怎么查看核定的發(fā)票額度是多少,目前電子發(fā)票每月總額度10萬(wàn),電子稅局自動(dòng)申報(bào)的報(bào)表數(shù)據(jù)75000元
固定資產(chǎn)達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)試運(yùn)行出來(lái)的產(chǎn)品試運(yùn)行的收入的分錄怎么寫(xiě)?
支付費(fèi)用的時(shí)候怎么掛呢
借其他應(yīng)付款 貸銀行存款
費(fèi)用不是要掛費(fèi)用類(lèi)科目嗎
你之前不是做了 借費(fèi)用類(lèi)科目 貸其他應(yīng)付款嗎
還是我在建科目的時(shí)候把這些科目都放在其他應(yīng)付款下面去
對(duì)的 掛往來(lái)就可以的哦
借:其他應(yīng)收 貸:其他應(yīng)付 借:其他應(yīng)付 貸:銀行存款 借:費(fèi)用 貸其他應(yīng)付。這樣這個(gè)其他應(yīng)付這個(gè)科目平不了
借:其他應(yīng)收 貸:其他應(yīng)付 借:其他應(yīng)付 貸:銀行存款 借:費(fèi)用 貸其他應(yīng)收
老師,你這個(gè)分錄分別是發(fā)生什么業(yè)務(wù)的時(shí)候啊,最后錢(qián)來(lái)的時(shí)候才做費(fèi)用嗎
你這個(gè)業(yè)務(wù)其實(shí)用這個(gè)分錄比較合適 付款的時(shí)候 借其他應(yīng)收款 貸銀行存款 收到發(fā)票的時(shí)候 借費(fèi)用科目 貸其他應(yīng)收款 這樣比較合適
老師我這個(gè)都是來(lái)發(fā)票的,但是就是在專(zhuān)項(xiàng)資金沒(méi)下來(lái)之前,分一部分做專(zhuān)項(xiàng),掛往來(lái)
等錢(qián)來(lái)的時(shí)候再?zèng)_往來(lái)
等來(lái)了專(zhuān)項(xiàng)資金就 借銀行 貸其他應(yīng)收款
付款的時(shí)候 借其他應(yīng)收款 貸銀行存款 收到發(fā)票的時(shí)候 借費(fèi)用科目 貸其他應(yīng)收款 等來(lái)了專(zhuān)項(xiàng)資金就 借銀行 貸其他應(yīng)收款 那這樣話(huà)其他應(yīng)收不是又不平了
那我這個(gè)銀行存款,在建賬的時(shí)候,是不是就要建一個(gè)期初啊,這個(gè)銀行的期初金額就是公戶(hù)銀行流水的余額嗎
不是的 咱們帶入數(shù)字看下 比如說(shuō)發(fā)票是10 你專(zhuān)項(xiàng)資金要5 那計(jì)入費(fèi)用就5 收到發(fā)票的時(shí)候 借費(fèi)用科目5 借銀行5 貸其他應(yīng)收款10
都是已經(jīng)有發(fā)票的
那你收到專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)付款為什么不計(jì)入資本公積呢