你好 大部分情況是這樣 除非出現(xiàn)了之前沒有的業(yè)務 沒有進行稅種認定
你好!我公司的稅費種認定信息里沒有印花稅,是不是每月就不用申報印花稅?
我想問一下我報個稅的時候就出現(xiàn)了無有效的稅費種認定信息 但是上個月我就可以報稅 沒出現(xiàn)過這種情況
你好,我想問一下報稅時候是不是稅種認定信息中有的稅需要報?沒有的就不用報?
老師,我想問一下,稅種認定信息沒有印花稅,是不用做印花稅的申報嗎
請問,稅種認定信息中沒有印花稅,是不是就報總報印花稅呀?謝謝
老師,請教個問題,公司最開始甲乙兩個股東,現(xiàn)在是變成乙一個股東,股權全部轉讓給乙,那么甲前期投入了40萬的,現(xiàn)在協(xié)商后退回他20萬,那么這個賬怎么做,錢又應該怎么轉
5月份抵扣認證了融資租賃設備利息發(fā)票,現(xiàn)在9月份,如果要進行進項稅額轉出,是更正5月份增值稅報表在附列資料二中 其他應作進項稅額轉出的情形中填寫轉出金額還是怎么處理呢
本單位是學校下屬的一家中醫(yī)門診部,現(xiàn)在就是我們單位自己制劑室制了一些香囊,這個香囊如果售賣的話,和作為福利發(fā)給員工的話,這兩個方面涉及稅務有些什么樣的問題
老師,一般納稅人銷售使用過的固定資產(chǎn)(設備)開13個點的增值稅發(fā)票,需要申報印花稅嗎?收到商標使用費用開的是6個點的服務類發(fā)票需要申報印花稅嗎?
外賬會計做賬,工資表不真實,收入不真實,會不會面臨坐牢的風險
您好老師!如何能查詢到以前年度的企業(yè)匯算清繳表?
老師好,之前入庫是做 借庫存商品2850.30 貸應付賬款-A公司2850.30 付款是少支付了零頭,做的會計分錄是 借應付賬款-A公司2850.30 貸:財務費用-現(xiàn)金折讓0.30 銀行存款2850這樣做對嗎?
老師請教下,購貨方已經(jīng)發(fā)票抵扣勾選了,我們怎么操作紅沖
老師,開出口票的匯率是以月初第一個工作日Fob的匯率,還是以收款結匯的匯率
老師,美元怎么做賬?
我們是商貿(mào)企業(yè),我看稅種認定信息中沒有印花稅,我需要不需要報印花稅?
需要申報購銷業(yè)務的印花稅!?
我前兩個月報印花稅了,但這個月不知道怎么回事報不上,然后我看了一下稅種認定信息中沒有印花稅,還需要報嗎?不報應該沒事吧?
財產(chǎn)和行為稅合并申報
什么意思?
印花稅現(xiàn)在在這個里面申報? 先稅源采集 再申報!?