你好這個(gè)是可以的,可以
公司取得的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,用于研發(fā)取得的進(jìn)項(xiàng)稅額可以抵扣即增即退的銷項(xiàng)稅額嗎?還是只要是進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,都可以抵扣即增即退的銷項(xiàng)稅額
去年開票沒來得及用進(jìn)項(xiàng)抵扣的增值稅,還可以退回嗎?
請(qǐng)問貿(mào)易公司如果去年采購產(chǎn)品,今年銷售出口,去年取得增值稅發(fā)票進(jìn)項(xiàng),今年取得出口報(bào)關(guān)單,是否可以辦理退稅?另外如果去年的進(jìn)項(xiàng)票已經(jīng)做了其他銷項(xiàng)增值稅的抵扣,今年取得出口報(bào)關(guān)單后是否還可以退稅,或者要如何操作才能退稅,是不是把原抵扣項(xiàng)退回稅務(wù)局就可以退?
一般納稅人開出去的普票的增值稅也可以用進(jìn)項(xiàng)來抵扣嗎?
去年的進(jìn)項(xiàng)沒開票,今年才開,可以抵去年的未交的增值稅嗎
請(qǐng)問老師新規(guī)出來個(gè)體戶必須要給員工繳納社保嗎?不繳納有什么風(fēng)險(xiǎn)?
實(shí)收資本,實(shí)繳時(shí)打到一般賬戶還是基本賬戶,如果已打入一般賬戶應(yīng)該怎么解決
老師 像文化服務(wù)類的公司,開辦畫展,主營業(yè)務(wù)成本主要是人工那就著寫員工工資嗎?
A公司汽車原價(jià)30萬,累計(jì)折舊8萬,剩余價(jià)值22萬,將這輛汽車轉(zhuǎn)讓到B公司,轉(zhuǎn)讓二手車開票22萬,作為B公司的實(shí)物增資,入實(shí)收資本,請(qǐng)問A、B公司的賬務(wù)處理怎么做
社保有增員上去 但是一直沒有申報(bào) 有沒有影響的
老師,我是酒類銷售公司,老板感覺有內(nèi)部人員套酒我應(yīng)該怎么查?
老師,起訴對(duì)方欠款利息該怎么算,利率如何確定
你好,我采購商品20000元。已付款,貨也受到。就是發(fā)票沒有收到。需要做暫估嗎?怎樣做賬?
請(qǐng)問老師,待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅,期末余額是借方負(fù)數(shù)嗎?
老師您好,我司想出口一臺(tái)高新企業(yè)那個(gè)的設(shè)備,這個(gè)設(shè)備進(jìn)來的時(shí)候里面含軟件的,發(fā)票開的第一行是設(shè)備,第二行是軟件,報(bào)關(guān)出口名稱只能報(bào)設(shè)備,這樣的情況我們能退稅嗎?退稅系統(tǒng)能匹配嗎?
怎么退呢
增值稅我已經(jīng)交了呀
進(jìn)項(xiàng)是隔月抵扣的,現(xiàn)在是留底的狀態(tài)
你是說稅額?稅額是不能退的,你要是說發(fā)票的話。沒有抵扣的發(fā)票可以退回,有問題的話。
不好意思,那漏問題,你問是增值稅稅額,稅額是不能退這個(gè)
是的,當(dāng)時(shí)開發(fā)票交了1萬多的增值稅
我想了一下,我們一共有兩次操作失誤。一次就是我跨月認(rèn)證了,還有一次是別人幫忙多開了一張收入票,到隔月才紅沖,但是當(dāng)月就是要交稅了,一共這兩次。
沒有辦法,這個(gè),別人幫忙多開了一張收入票, 要是確實(shí)多開,實(shí)際可以和專管員協(xié)商,之前有一個(gè)學(xué)員反饋是和專管員協(xié)商,這個(gè)減掉之后再去申報(bào),
但是這個(gè)也是去年的事情,只能更正申報(bào)嗎?但是增值稅已經(jīng)交了呀,怎么退?
都申報(bào)過,沒有救了,也退不了,要是說現(xiàn)在要是還可以去補(bǔ)救下,你都申報(bào)過還是去年,這個(gè) 沒有救了,你這個(gè)多進(jìn)項(xiàng)稅額抵減后續(xù)需要交增值稅了,只能這樣