同學(xué)你好 這個(gè)按照3%的申報(bào)
未有開(kāi)票的部分收入怎么申報(bào)增值稅,屬于小規(guī)模企業(yè)
小規(guī)模企業(yè)未開(kāi)票收入,增值稅報(bào)表怎么報(bào)
小規(guī)模納稅人未開(kāi)票收入,增值稅報(bào)表怎么填?
小規(guī)模企業(yè)未開(kāi)票收入,增值稅申報(bào)表如何填?
老師,請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模納稅人小微企業(yè),未開(kāi)票收入在增值稅申報(bào)表怎么申報(bào)?
老師只有流水賬的能編現(xiàn)金流量表跟資產(chǎn)負(fù)債表嗎
A公司與B公司是關(guān)聯(lián)公司,c是供應(yīng)商,C開(kāi)不了發(fā)票D開(kāi)發(fā)票給B,合同A與c簽,B付款D,如何做才合法
董秘在公司地位高嗎老師
我們是啤酒批發(fā)零售個(gè)體工商戶,定期定額征收增值稅的,供應(yīng)商給我們的客戶有些促銷返利費(fèi)用,每個(gè)月降這部分費(fèi)用返到我們經(jīng)銷商系統(tǒng)里邊的折扣池里邊,我們從他們那里采購(gòu)貨物時(shí),在有活動(dòng)的商品上做了折讓,開(kāi)的發(fā)票正數(shù)是正常的商品價(jià)格,負(fù)數(shù)是折讓金額,最后我們應(yīng)付貨款是折扣后的金額,返利費(fèi)用我只需要做臺(tái)賬,不需要做單獨(dú)的賬務(wù)處理是嗎,商品入賬是按折扣后的金額入賬的
老師你好,比如這個(gè)單子貨物我都有發(fā)票,但是司機(jī)的運(yùn)費(fèi)和搬樓費(fèi)我沒(méi)有發(fā)票,應(yīng)該怎么做賬呢?
稅務(wù)系統(tǒng)里的一個(gè)發(fā)票提額申請(qǐng),專管那里審核不了,怎么自己在系統(tǒng)里面刪了呢
老師,我們向出納要收匯回單,我理解的收匯一個(gè)回單,結(jié)匯一個(gè)。出納說(shuō)出口外匯收入是在中間戶,沒(méi)有單據(jù)不讓收。給的幾張回單都是同一天的。那收匯明細(xì)表日期就是這個(gè)這個(gè)嗎?還有收匯匯率就是收結(jié)匯一天的?是不是這樣?收到中間戶沒(méi)有回單嗎?不算是收匯明細(xì)表的收匯日期?
老師,公交公司一般納稅人將駕駛員與車輛同時(shí)租給甲公司2天,開(kāi)租賃費(fèi)發(fā)票,是9%的稅率嗎,商品編碼簡(jiǎn)稱選什么
老板轉(zhuǎn)入的投資款,印花稅從哪里交,怎么交啊
籌備期,還沒(méi)開(kāi)業(yè)的情況下,員工的食堂費(fèi)用,是開(kāi)辦費(fèi)還是職工福利啊
增值稅報(bào)表應(yīng)該填在哪
填寫(xiě)在主表3%的那欄
他這個(gè)季度開(kāi)票是70000,未開(kāi)票是98000,全填到一個(gè)欄里嗎
都填寫(xiě)在普票欄的哦
是上面的普票代開(kāi)欄還是下面的小企業(yè)未達(dá)起征點(diǎn)免稅欄,能具體點(diǎn)嗎
都要填寫(xiě)的 上面和下面未達(dá)起征點(diǎn)都填寫(xiě)
上面普票代開(kāi)填未開(kāi)票收入,未達(dá)起征點(diǎn)填開(kāi)票數(shù)嗎
附表一填寫(xiě)未開(kāi)票收入 開(kāi)票的也得填寫(xiě)的 然后總金額填寫(xiě)未達(dá)起征點(diǎn)
被你越說(shuō)越懵,開(kāi)票和未開(kāi)票的金額合計(jì)數(shù)填到附表一,兩個(gè)不含稅金額的合計(jì)數(shù)填到主表的未達(dá)起征點(diǎn),是嗎
附表一不是有開(kāi)票和未開(kāi)票的嗎
附表一里也沒(méi)有未開(kāi)票收入那項(xiàng)啊
你是這個(gè)表嗎 這個(gè)沒(méi)有 填寫(xiě)3%那欄的就行了
這是小規(guī)模企業(yè)的表,把開(kāi)票和未開(kāi)票的合計(jì)數(shù)都填到3%銷售額那,再填到主表的小微企業(yè)免銷售額那嗎
對(duì)的 是這樣操作的 不超45萬(wàn)這樣填寫(xiě)
那主表的數(shù)據(jù)比稅控盤里的數(shù)據(jù)多也沒(méi)事嗎
你是有無(wú)票收入的吧
對(duì),有無(wú)票收入
無(wú)票收入填寫(xiě)的時(shí)候填寫(xiě)在無(wú)票收入欄