B公司在算利潤(rùn)的是是250除以5,但是A公司在考慮他從B公司取得的收益時(shí),需要用公允價(jià)值計(jì)量,無(wú)形資產(chǎn)賬面250與公允的300的差是50,所以要補(bǔ)計(jì)提攤銷(xiāo),就用50/5,
老師,您好,我不明白這里賬面價(jià)值250,可以使用5年,那么250/5=50,不是應(yīng)該在減50?為什么還要50/5呢?
這道題目在不考慮所得稅的情況下,這個(gè)凈殘值是50萬(wàn)元,這個(gè)應(yīng)該是賬面價(jià)值啊,5年以后市場(chǎng)價(jià)值是多少不知道啊,為什么在考慮第五年的現(xiàn)金流量時(shí)候要加上50呢,不明白
老師您好,為什么例3要減去250,例4第一年怎么有400*(1+12%)三次方,500*(1+12%)二次方;300*(1+12%)是什么原因,第三年不用加多少次方?例53*1+10%/1+5%不明白要這樣算?怎么要減3?第一年不是在1時(shí)點(diǎn)嗎?
老師,這個(gè)一年后的股票價(jià)值,嗯,前面一段就是二乘以那個(gè)一加5%去除十減5%,這個(gè)我能理解,但是它后邊為什么還要乘以一加5%,這不是公式里面的呀,公式不是就應(yīng)該是D1或者D,嗯,D1去除以RS減去那個(gè)G嗎?
你好老師,我5月份有筆沒(méi)開(kāi)票的費(fèi)用1000,做了稅前扣除,我7月份紅沖了,5月份多扣除的1000,怎么處理啊,憑證我會(huì)做,七月份沖紅,重新做這筆費(fèi)用和稅費(fèi),我不明白我需要7月份補(bǔ)上5月的這筆所得稅嗎?1000乘以0.05,在八月報(bào)七月補(bǔ)上所得稅50這筆所得稅還是10月大征期在哪里補(bǔ)50?還是年底匯算清繳時(shí)等等,或者什么方法
增值稅稅負(fù)率偏低有哪些合理的原因可以向稅局說(shuō)明的?
稅負(fù)率偏低怎么和稅局解釋?zhuān)?/p>
負(fù)債表,其他應(yīng)付款60萬(wàn)需要償還,資本公積70萬(wàn),未分配利潤(rùn)負(fù)25萬(wàn)。現(xiàn)在注銷(xiāo),清理后,問(wèn):用資本公積60萬(wàn)償還其他應(yīng)付款60萬(wàn),可以?然后未分配利潤(rùn)負(fù)25萬(wàn)。這樣涉及納什么稅?例如分紅個(gè)稅,或者其他不等的稅
小規(guī)模的個(gè)稅和增值稅是季報(bào)還是月報(bào)
建筑公司,a有資質(zhì),b沒(méi)有資質(zhì),b找a掛靠,約定增值稅和附加稅等稅費(fèi)由b承擔(dān),該項(xiàng)目涉及跨區(qū)域涉稅,需要預(yù)繳稅款,此時(shí)a在稅務(wù)平臺(tái)上申報(bào)后,給b二維碼,由b的員工個(gè)人通過(guò)微信掃碼支付,然后a賬務(wù)處理:借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,貸:其他應(yīng)收款-a公司某員工,想問(wèn)問(wèn)題是:a公司處理方法正確嗎?問(wèn)2:b公司在對(duì)外賬中怎么體現(xiàn)這筆支出?自己搞點(diǎn)成本票消化掉?畢竟這個(gè)項(xiàng)目是a在申報(bào)稅費(fèi)的,在外人看來(lái)本來(lái)就是a的,這個(gè)稅費(fèi)和b沒(méi)關(guān)系
公司貸款,后面不準(zhǔn)備還了,會(huì)對(duì)辦稅員有什么影響嗎?
小規(guī)模,純?nèi)斯さ姆?wù)業(yè)51萬(wàn)的年1%專(zhuān)票收入算大嗎?就是想知道這種收入程度的企業(yè)算大么(就是小規(guī)模收入來(lái)說(shuō)外賬算多不)
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 ,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)是不是要按期報(bào)送? 不報(bào)送有沒(méi)有啥后果?
老師好,四月27日有批貨入庫(kù),但是我們財(cái)務(wù)今天才收到入庫(kù)單,賬上可以五月入庫(kù)嗎?還是得回四月改賬???
主營(yíng)業(yè)務(wù)收入結(jié)轉(zhuǎn)本月收入為什么要在借方
哦,我明白了,原來(lái)是賬面和公允價(jià)比差額,原來(lái)差額50,就要分?jǐn)偟嚼麧?rùn),
是的 希望幫助了您