你好,需要做稅種認定,然后做申報。而不是不用申報了?
你好!我公司的稅費種認定信息里沒有印花稅,是不是每月就不用申報印花稅?
稅種認定表里面沒有印花稅,實際也沒有發(fā)生銷售合同是不是就不用申報了。還是用0申報嗎?
納稅申報,稅種認定表里面如果沒有核定印花稅,同時也沒有發(fā)生合同行為,是不是就不用申報。 在稅種認定表里面沒有查詢到印花稅稅種
企業(yè)印花稅沒有稅種認定,是不是就不用合并申報
稅(費)種認定查詢沒有印花稅這個種認定,是不是就不需要申報印花稅了?
匯算清繳里的平均人數(shù),如果算出來除完是小數(shù),入成整數(shù)么,比如3.33人,就寫四人,對吧
不享受出口退稅,公司可以是小規(guī)模嗎?
按審計出的審計報告做匯算清繳,出現(xiàn)問題,是會計的責任還是審計事務所的責任
老師,匯算清繳里面的從業(yè)人員,是每月人數(shù)之和之和,除以12,對嗎?如果只有十個月有人數(shù),后兩個月沒有人員,怎么算人數(shù)呢?
老師,匯算清繳里面的資產(chǎn)總額,是四個季度的季末資產(chǎn)總額之和,除以四,對嗎?
老師你好,一般納稅人銷售免稅貨物,24年的業(yè)務沒入賬,25年4月份才補發(fā)票(金額80萬)給顧客(貨款還沒有收到),之前問老師教這樣調(diào)賬,借:應收賬款 貸:利潤分配-未分配利潤 同時做24年匯算清繳的時候調(diào)增 請問申報4月屬期的增值稅申報表時,在填減免表時候要不要減掉這80萬,因為系統(tǒng)已經(jīng)自動帶出免稅金額到主表對應欄次里(手動改不了),如果減免表中減掉80萬,系統(tǒng)會提示錯誤,正確應該怎么處理呢?
老師,我想問一下上個月我開了680元的發(fā)票,他們又說要作廢開600元,我作廢了開了600元,結(jié)果人家又拿作廢的680報賬了,錢已經(jīng)到我們公司賬戶了,但是680的發(fā)票是作廢的,只有600的發(fā)票,我該怎么做賬,謝謝
你好,老師,公司之前的財務把一部分應收賬款和預收賬款,登記錯誤,我在今年可以直接進行調(diào)整嘛?
有一家紅磚廠,生產(chǎn)紅磚和銷售紅磚,就是不知道對方公司用的哪種成本核算方法,像這種開磚廠的常用哪種方法,是品種法還是分步法,到時候交接工作不知道用哪種方法
老師中午好,麻煩問下我們公司之前的累計折舊明細表沒有預計凈殘值,我怎么做賬,能改嗎
沒有的,就不要申報了把
你好,需要做稅種認定,然后做申報。而不是不用申報了? (是針對這個回復有什么疑問嗎)
認定了沒有的也要去認證嗎
你好,你是指你已經(jīng)去做印花稅稅種認定了嗎??
是的,老公司,稅種認定了沒有印花稅
你好,那就需要問稅局方面,既然做了認定怎么申報表卻沒有了??