您好,收到款項(xiàng) 借:銀行存款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入—未開(kāi)票收入 應(yīng)交稅費(fèi)增值稅
你好,老師,我朋友的超市很多都沒(méi)有進(jìn)貨發(fā)票,收到的款也都是不要發(fā)票的,都是散客,這個(gè)賬怎么做呢?謝謝
老師好,我們單位的進(jìn)項(xiàng)都勾選了,可是有的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票丟了,沒(méi)做賬,要想把十多年的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票入賬,該怎么操作呢?謝謝
老師,你好,請(qǐng)問(wèn)預(yù)付了貨款,沒(méi)有收到發(fā)票,也沒(méi)有收到貨 ,確定是發(fā)票跟貨都是收不回了,這個(gè)賬務(wù)要怎么處理。
老師 我們是小規(guī)模超市 很多客戶買(mǎi)了東西都沒(méi)要發(fā)票 這種無(wú)票收入怎么做賬比較好啊?
麻煩問(wèn)一下老師,現(xiàn)在都是開(kāi)數(shù)電發(fā)票,我們屬于工商個(gè)體戶超市零售,基本沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,顧客也基本上都是不用發(fā)票的,原先我們納稅申報(bào)都是預(yù)估一部分未開(kāi)票收入,現(xiàn)在繼續(xù)這樣申報(bào)可以嗎?謝謝!
購(gòu)進(jìn)存貨時(shí)部分沒(méi)有發(fā)票,用白條(20萬(wàn))抵,并用樂(lè)移動(dòng)動(dòng)平均法計(jì)算結(jié)轉(zhuǎn)了銷(xiāo)售成本,所得稅匯算時(shí)如何調(diào)增?是要扣除20萬(wàn)重新計(jì)算銷(xiāo)售成本并將與原來(lái)的銷(xiāo)售成本差額調(diào)增嗎?
所得稅匯算清繳時(shí)提示營(yíng)業(yè)收入跟增值稅報(bào)表不一致。這個(gè)該怎么處理啊
老師你好!事業(yè)單位醫(yī)療行業(yè),財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)本年盈余-醫(yī)療盈余年末結(jié)轉(zhuǎn)到哪個(gè)科目
24年12月工資忘記計(jì)提,我在2025年1月直接補(bǔ)計(jì)提到管理費(fèi)用里了,這樣賬務(wù)處理有沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)
增發(fā)新股為什么不是風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖,而是風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移?
老師,我們是一般納稅人事旅游行業(yè)實(shí)行差額征收,24年有筆成本發(fā)票80萬(wàn)收到了,由于疏忽,25年5月才發(fā)現(xiàn),可以直接做到25年的成本里面嗎
鄉(xiāng)里面的租賃費(fèi)(沒(méi)生產(chǎn),屬于管理費(fèi)),沒(méi)有發(fā)票,匯算清繳時(shí)具體在哪個(gè)表調(diào)整
零基礎(chǔ)鑄造企業(yè)實(shí)操課
老師,公司是一家紡織行業(yè),出現(xiàn)色紗改染的話,會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么寫(xiě)呢
老師,高新企業(yè)想不享受研發(fā)加計(jì)扣除,我想調(diào)增一部分金額,可以這樣增不,
成本怎么入呢?
可以用商品進(jìn)銷(xiāo)存差價(jià)來(lái)核算嗎?
之前財(cái)務(wù)有的這個(gè),總感覺(jué)不對(duì),很多沒(méi)有成本,進(jìn)貨沒(méi)有發(fā)票的
成本就是您的進(jìn)貨啊
進(jìn)貨是需要發(fā)票,可能你們之前財(cái)務(wù)覺(jué)得沒(méi)事或者性格不夠強(qiáng)勢(shì)
現(xiàn)在進(jìn)貨就是沒(méi)有發(fā)票,特別難做
您好,是的。沒(méi)票也做成本
對(duì)了,開(kāi)小超市是不是就不應(yīng)該用貿(mào)易公司走賬?
沒(méi)票做成本,后期是不是要調(diào)的
您好,沒(méi)有發(fā)票后期要調(diào)整的
小超市不要整的那么復(fù)雜
好的,是不是可以用個(gè)體工商戶?
您好,是可以的,請(qǐng)問(wèn)還有什么可以幫您