同學(xué)你好,不想交稅,先暫估成本處理,把利息降為零或者負(fù)數(shù),就行了。
我想問下就是我們公司現(xiàn)在有個業(yè)務(wù)要開500萬的發(fā)票給對方。我們是小規(guī)模納稅人。開的是咨詢費(fèi)。在沒有成本費(fèi)用的情況下我們的企業(yè)所得稅要交多少錢?
我上班的地方,我管的小規(guī)模納稅人,5月開了90萬的專票,這次申報要交企業(yè)所得稅,他不想交稅,怎么算,他需要提供多少的成本費(fèi)用票
老師,你好,我們是小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在要開100萬的專用發(fā)票,所得稅這塊應(yīng)該交多少稅?因?yàn)橘~務(wù)不健全,所得稅這塊怎么核算
我是我們公司的出納,對這些不懂,今天老板問我說他有朋友來要用我們公司來做一個小項(xiàng)目,項(xiàng)目金額差不多有150萬,他讓我算一下對方提供多少發(fā)票,稅收幾個點(diǎn)合適,我不知道怎么算,無從下手,老板說收三個點(diǎn)手續(xù)費(fèi),讓我算一下,對方應(yīng)該開多少增值稅專票,多少增值稅普票,如果提供了發(fā)票,增值稅,企業(yè)所得稅,個稅應(yīng)該交多少,我不會算,對方提供72%的專票,21%的普票,剩下的7%是利潤,老板就收三個點(diǎn)的手續(xù)費(fèi),如果要交稅的話,我們自己出,
老師,我想問下,我們一個小規(guī)模公司,一個季度開發(fā)票40萬,然后我們是不是只要有1萬的成本,就不要繳所得稅。 我想知道,我開票40萬,要多少費(fèi)用才不要交所得稅,這個應(yīng)該怎么算呢 應(yīng)該是有40萬的費(fèi)用才不用交的是嗎
現(xiàn)在現(xiàn)實(shí)的報稅你們可以協(xié)助我完成嗎
老師,我們還沒發(fā)貨給客戶,也沒收到客戶的錢,但是我們已經(jīng)開了發(fā)票給客戶了,分錄要怎么做?
年報時,今年無購進(jìn)的固定資產(chǎn),資產(chǎn)折舊,攤銷情況納稅調(diào)整明細(xì)表還需要填寫么?
我司是物流公司,主營業(yè)務(wù)就是運(yùn)輸費(fèi),那些進(jìn)項(xiàng)的通行費(fèi)入什么科目呢
小規(guī)模減免增值稅分錄可以放在季末一起做嗎
老師,一般納稅人在勾選認(rèn)證時我勾了不可抵扣的票,比如是貸款服務(wù)員的票,會有什么結(jié)果?是自然抵扣成功還是有提示不能抵扣
請問下我們的倉庫存貨管理一直管理不好,請問下啥好的方法可以慢慢優(yōu)化進(jìn)步從而進(jìn)銷存數(shù)據(jù)準(zhǔn)確嗎
零售高檔手表交消費(fèi)稅嗎
勞務(wù)派遣企業(yè)成立分公司,分公司需要辦理勞務(wù)派遣資質(zhì)嗎
@apple老師,其他老師別接 又有個問題,就是我申報4月份的增值稅的時候,發(fā)現(xiàn)有一張發(fā)票我勾選了,但是賬上并沒有收到這張發(fā)票,實(shí)際人家已經(jīng)開票,只不過采購沒拿給我,確認(rèn)了等5月份給我入賬,由于4月份的營收太大了,這張發(fā)票有8萬多塊錢的稅額,所以我要先抵了,導(dǎo)致我賬上沒入借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-待認(rèn)證,但是我勾選抵扣了就做借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-待認(rèn)證,導(dǎo)致了待認(rèn)證期末余額在貸方了,這個暫時性差異有沒有問題
那怎么暫估呢?
借,暫估成本100萬,貸,應(yīng)付暫估100嗎
同學(xué)你好,是的,你的分錄正確。
那到時候怎么沖回
同學(xué)你好,到時候開回發(fā)票來沖即可。
如果到時候開回來運(yùn)輸發(fā)票,怎么沖回,這是個建筑工程有限公司
分錄怎么做
同學(xué)你好,借:應(yīng)付賬款-暫估,貸:銀行存款等科目?;蛘呦雀鶕?jù)發(fā)票金額,借:主營業(yè)務(wù)成本,負(fù)數(shù),貸;應(yīng)付賬款-暫估。再做借:主營業(yè)成本,貸:銀行存款等科目。