同學(xué),你好 開紅字發(fā)票,重新開具
老師,請問跨月的發(fā)票能作廢嗎?12月份開出去的發(fā)票,我們公司已經(jīng)申報稅了,現(xiàn)在對方跟我們說開票人和復(fù)核人不能同一個人,發(fā)票不能要……開票人和復(fù)核人為啥不能是同一人???請問是要沖紅嗎?該怎么做的?沖紅是要收票方在開票系統(tǒng)把那個表打印出來給我們嗎??
老師,我普票紅字發(fā)票開錯了,錯在復(fù)核人和開票人是同一個人,我們審計是不允許的,已經(jīng)跨月,怎么處理呢?
老師你好,如果我們開出去的票稅號給人家開錯了,抵扣不了,這個票開紅字信息發(fā)票的話是由哪一方開呢?已經(jīng)跨月了
5月份對方單位給我們開了一張發(fā)票,我們是購貨方,稅額已經(jīng)抵扣,由于內(nèi)容開錯,已申請開具紅字發(fā)票,6月份,紅字發(fā)票和藍字發(fā)票都收到了,紅字發(fā)票和藍字發(fā)票一樣,金額8743.36元,稅額1136.64元,現(xiàn)在賬務(wù)處理怎么做呢
老師,一般納稅人,9月份開了一份紅字發(fā)票寄給對方,對方這個月發(fā)現(xiàn)紅字發(fā)票開錯了,我這份跨月的紅字發(fā)票該如何處理?在開票系統(tǒng)上。
存貨期末計量,如果原材料用來出售,那可變現(xiàn)凈值以該材料的估計售價-銷售稅費對吧
老師,勞務(wù)合同的個稅如何計算和繳納?全國是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
老師,勞務(wù)合同的個稅如何計算和繳納?全國是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
老師,勞務(wù)合同的個稅如何計算和繳納? 全國是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
在2023年3月購買的原材料,2024年4月才發(fā)現(xiàn)未入賬,就做在了2024年,稅務(wù)來檢查,該怎么說明情況呢
老師,制造行業(yè)在未生產(chǎn)期間產(chǎn)生的直接人工和制造費用能在下次生產(chǎn)產(chǎn)品的時候計入成本里面嗎
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報納稅的話,海關(guān)進口增值稅繳款書是可以在升級一般進行抵扣”請問這個無收入并產(chǎn)生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級一般是7月1日。但是這期間我們有開過票。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
企業(yè)所得稅交稅的應(yīng)納稅所得額是不是報表上的凈利潤呢
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報納稅的話,海關(guān)進口增值稅繳款書是可以在升級一般進行抵扣”請問這個無收入并產(chǎn)生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級一般是7月1日。但是在這期間我們公司有開出過發(fā)票。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
在總公司簽合同任職財務(wù),工資在總公司發(fā)放。但子分公司沒有財務(wù),兼任子分公司財務(wù)負責(zé)人并處理賬務(wù),請問如何從子分公司發(fā)工資給該員工
是紅字發(fā)票錯了,繼續(xù)開紅字發(fā)票?
同學(xué),你好 紅字發(fā)票開錯了如果是當(dāng)月的可以作廢,然后再開具正確的;如果次月發(fā)現(xiàn)開錯了,然后帶上紅字發(fā)票全部聯(lián)次,作廢申請,單位營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件、公章,紅字發(fā)票信息表,經(jīng)辦人身份證去稅務(wù)大廳申請紅字發(fā)票作廢,然后再開具正確的紅字發(fā)票。