您好 請問當(dāng)期有銷售收入么
稅費種認(rèn)定信息里面有核定購銷合同印花稅和財產(chǎn)租賃合同印花稅,按次申報,如果沒有符合要申報的印花稅,要零申報嗎?還是直接不用報?
稅種認(rèn)定印花稅按次申報稅率0.1,那按銷售收入的萬分之三交印花稅還需要申報嗎
老師,我們印花稅是每月按照銷售收入?yún)R總,按次申報的,需要做印花稅稅費認(rèn)定按期申報嗎
老師,公司購入的汽車,在申報購銷合同印花稅時也要按萬分之三交印花稅嗎?
印花稅的稅種認(rèn)定里沒有認(rèn)定,也就是按次申報,現(xiàn)在要申報6月份的,假設(shè)我六月1日開具5000,2號開具5000,那我申報印花稅是直接按10000,還是也要按兩次?
7200減9個點是多少
教師,您好,繳納工會經(jīng)費時,要用到應(yīng)付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費用-工會經(jīng)費,貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報,2023年盈利標(biāo)紅“使用境內(nèi)所得彌補(bǔ)”2922815.17,應(yīng)該要彌補(bǔ)掉標(biāo)黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤-193295.41吧?為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊稅務(wù),2023年沒有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤虧損5萬,由于沒有22年匯算表,在23年匯算表里有一個所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表里沒有22年虧損的5萬怎么辦?
老師 請問個體戶每個月需要申報個人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬元嗎
25年稅務(wù)稽查抽到我們公司了,請問需要查幾年的帳
公司不經(jīng)營,以前還欠了員工工資,領(lǐng)導(dǎo)一直說還發(fā),不會欠著吧。那這樣需要納稅調(diào)增嗎
合同權(quán)利轉(zhuǎn)讓,債權(quán)轉(zhuǎn)讓要經(jīng)過債務(wù)人同意嗎
有的,小規(guī)模企業(yè)
那還一樣的要申報
現(xiàn)在申報印花稅在財產(chǎn)和行為稅申報里,點進(jìn)去有個稅源采集,選了稅款所屬期后沒有稅源采集信息,那還需要申報嗎
選了稅款所屬期后沒有稅源采集信息,不可以自己增加稅源信息嗎
選了自己添加,只要按次的,所屬期只能算到7.1號起
選了自己添加,只能按次的,所屬只能選到7.1號起
是的 只能選按次 不能6.30-6.30么
不行,選了按次的,直接就跳出來所屬期7月份,不知道要怎么申報
那按照7.1號起也可以的 這個是系統(tǒng)設(shè)置問題?
好的謝謝
不客氣,如果您這個問題已經(jīng)解決,?希望對我的回復(fù)及時給予評價。祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利!謝謝!不清楚的還可以繼續(xù)追問?。?