應(yīng)該是這么計算的1800*50%*0.0003
小規(guī)模納稅人印花稅計算問題,2季度收入1800元,購銷合同0.0003,減征50%優(yōu)惠。怎么計算?1800*50%*0.0003 ?1800*0.0003*50% ?
小規(guī)模納稅人印花稅計算問題,2季度收入1800元,購銷合同0.0003,減征50%優(yōu)惠。怎么計算?1800*50%*0.0003 ?1800*0.0003*50% ?
(1)公可銷善A產(chǎn)品50臺,每臺單價為18000元,適用增值稅稅率為13%(2)公司采用除銷方式售出A產(chǎn)品20臺,每臺單價為18000元,增值稅為)(3)公同與X公司簽燈一份銷售A產(chǎn)品10臺的合同,收取定金100016800元(4)公司交付10臺A產(chǎn)品給X公司,單價為1800元,適用增值稅稅率為13%余款收到存入銀行(5)公司銷售80套B產(chǎn)品給Y公司,單位售價為15000元,適用增值稅稅率為13%,公司收到Y(jié)公司簽發(fā)的一張不帶息銀行承兌匯票1356000元(6)支付廣告費20萬元(7)支付銷售機(jī)構(gòu)網(wǎng)點辦公費30000元(8)月末計算銷售機(jī)構(gòu)人員工資10萬元。(9)公司與客戶簽訂的銷售合同金額為2640000元,按0.3‰繳納印花稅。10)結(jié)轉(zhuǎn)上述已售A產(chǎn)品80臺的成本906300元,B產(chǎn)品80套626400元。(1)公司將其發(fā)明專利以專利許可的方式授權(quán)其他公司使用,收取的專利使用費為150000元,按國家的相關(guān)規(guī)定,這筆收入免征增值稅和所得稅
我看了財稅2022年10號文件,其中第一條說的是小規(guī)模和小型微利企業(yè),印花稅、城建稅、教育費附加、地方教育費附加等可以在50%的稅額幅度內(nèi)減征,那我是在計算時就乘上50%嗎?比如我增值稅3萬,城建稅是不是30000*5%*50%,假如我購銷合同金額為10萬,那我印花稅是不是10萬*0.0003*50%
老師您好,是不是2022年1.1到2024年12.31符合小微企業(yè)的一般納稅人有下面這幾項優(yōu)惠政策 1、增值稅減按50%減征資源稅、城建稅、房產(chǎn)稅、印花稅教育附加等; 2、在2021年度應(yīng)納稅所得額不超過100萬元的減按12.5%計入應(yīng)納稅所得額 意思是說增值稅正常按13%征收,但附加稅可以按增值稅額的一半來征收。而企業(yè)所得稅是減按利潤總額的12.5%來算納稅所得額
增值稅稅負(fù)率偏低有哪些合理的原因可以向稅局說明的?
稅負(fù)率偏低怎么和稅局解釋?
負(fù)債表,其他應(yīng)付款60萬需要償還,資本公積70萬,未分配利潤負(fù)25萬?,F(xiàn)在注銷,清理后,問:用資本公積60萬償還其他應(yīng)付款60萬,可以?然后未分配利潤負(fù)25萬。這樣涉及納什么稅?例如分紅個稅,或者其他不等的稅
小規(guī)模的個稅和增值稅是季報還是月報
建筑公司,a有資質(zhì),b沒有資質(zhì),b找a掛靠,約定增值稅和附加稅等稅費由b承擔(dān),該項目涉及跨區(qū)域涉稅,需要預(yù)繳稅款,此時a在稅務(wù)平臺上申報后,給b二維碼,由b的員工個人通過微信掃碼支付,然后a賬務(wù)處理:借應(yīng)交稅費-未交增值稅,貸:其他應(yīng)收款-a公司某員工,想問問題是:a公司處理方法正確嗎?問2:b公司在對外賬中怎么體現(xiàn)這筆支出?自己搞點成本票消化掉?畢竟這個項目是a在申報稅費的,在外人看來本來就是a的,這個稅費和b沒關(guān)系
公司貸款,后面不準(zhǔn)備還了,會對辦稅員有什么影響嗎?
小規(guī)模,純?nèi)斯さ姆?wù)業(yè)51萬的年1%專票收入算大嗎?就是想知道這種收入程度的企業(yè)算大么(就是小規(guī)模收入來說外賬算多不)
小企業(yè)會計準(zhǔn)則 ,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤是不是要按期報送? 不報送有沒有啥后果?
老師好,四月27日有批貨入庫,但是我們財務(wù)今天才收到入庫單,賬上可以五月入庫嗎?還是得回四月改賬???
主營業(yè)務(wù)收入結(jié)轉(zhuǎn)本月收入為什么要在借方
計稅金額或件數(shù)里填寫1800*50%的900元?
這兩種算法不是一樣嗎
什么意思呢
我的意思是算出的結(jié)果不是一樣嗎
我給你發(fā)截圖了,我不太明白你的意思
前面計稅金額里已經(jīng)減征50%了,為什么后邊還出減免稅額、應(yīng)補(bǔ)退稅額呢?最終要交多少稅呢?
意思是減免了兩次是嗎
我不知道才問你的
你看看截圖的表格
你的價格不能減半的,按照1800填
你剛開始不是說按應(yīng)該是這么計算的1800*50%*0.0003 這樣填的嗎?
我以為你在算呢,填的時候不這么填
應(yīng)補(bǔ)退稅額是我應(yīng)該交的稅是吧?
對的就是你應(yīng)該交的