加郵費(fèi)記入車輛使用費(fèi)里面
建筑裝飾工程有限公司的她,進(jìn)貨五金配件發(fā)票沒有,只有加油的發(fā)票和開出去的發(fā)票(五金配件),加油的我要計入什么科目,做外帳的
個人獨(dú)資企業(yè):xx工程設(shè)計管理服務(wù)部 一般經(jīng)營項(xiàng)目是: 工程技術(shù)咨詢;工程監(jiān)理;設(shè)計咨詢和技術(shù)服務(wù);工程項(xiàng)目管理;室內(nèi)外裝飾裝修設(shè)計;企業(yè)管理咨詢服務(wù);凈化設(shè)備銷售;機(jī)電設(shè)備及配件銷售;五金配件銷售;消防安全器材的銷售;工程設(shè)備租賃;國內(nèi)貿(mào)易;經(jīng)營進(jìn)出口業(yè)務(wù)。 許可經(jīng)營項(xiàng)目是:建筑裝飾工程的設(shè)計與施工;建筑勞務(wù)分包; 想問一下老師,我接到生產(chǎn)車間的裝飾工程,可以開建筑服務(wù)*裝飾服務(wù),普通發(fā)票嗎?如果不可以,建議我怎么開票為好?
老師,請問一下,一家小規(guī)模裝飾裝修公司,銷售五金,但是她購進(jìn)時沒有要發(fā)票,就沒有庫存商品入賬,那么 1、到稅務(wù)局代開銷售發(fā)票后入賬,直接做的借銀行存款,貸主營業(yè)務(wù)收入、應(yīng)交稅費(fèi)—銷項(xiàng)稅,這樣做對的嘛? 2、現(xiàn)在申請了專票和普票,以后就自己開具發(fā)票,可是依然沒有庫存,自己開出去是必須要開明細(xì)嗎,還是可以就開一個五金銷售,沒有庫存,這樣開票有沒有影響? 3、這種情況,如果是專票,能開嗎?
老師,我是代賬公司的,一個建材加工銷售的公司,一般納稅人,今年8月開辦,新公司,主要是商砼和水穩(wěn),有直接進(jìn)貨直接銷售的,也有自己加工,進(jìn)料石子,水泥,石粉等,加工的我有分配材料和人工費(fèi)到庫存商品入庫,沒講有加工費(fèi),他們12月突然開了四五十萬加工費(fèi)發(fā)票來,這些加工費(fèi)發(fā)票怎么處理好呢,還是專票,怎么做賬呢
我們是做金屬制品類目的產(chǎn)品,購進(jìn)的原材料應(yīng)稅名稱是:有色金屬壓延材*鋁材,現(xiàn)在要把原材料賣出去,發(fā)票怎么開呢。這是我們的經(jīng)營范圍:五金沖壓件、模具的加工、購銷(不含限制項(xiàng)目)
應(yīng)付股利有最高最低限額嗎?
未分配利潤一般用來做什么怎么才能用
應(yīng)付利息只包含欠銀行應(yīng)付利息嗎?
查賬怎么查才真實(shí)準(zhǔn)確
A老板的公司C直接付錢給電腦商幫新公司B買電腦并說這錢是投給B的,合理但得看具體情況:如果真是當(dāng)投資,公司C得走正規(guī)程序比如讓B公司股東同意并做工商增資或記資本公積,同時B公司收到錢后要記實(shí)收資本或資本公積,買電腦時記固定資產(chǎn)和銀行存款,這樣賬和稅沒問題;,1、兩個公司都是A老板的,只是剛注冊B公司,沒有開始盈利,就由C公司先付,算投資,不增資,怎么寫分錄?2、對方開票是開給C公司(付款的)還是開給B?
10月的企業(yè)所得稅申報,新增加項(xiàng)目應(yīng)付職工薪酬的兩項(xiàng),都應(yīng)該如何填報
2025年10月增值稅申報,七月至九月未開銷項(xiàng)發(fā)票,九月收到兩張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,10月申報時,這兩張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是全部做勾選認(rèn)證還是不進(jìn)行勾選認(rèn)證,哪個更穩(wěn)妥
老師,開了3個體戶,每個都綁定電商店鋪,a個體是工廠,BC個體是銷售,BC個體都是銷售a工廠貨物,3個體戶都是同一個法人,那那BC個體成本票可以跟a個體要嗎?
試用期可以不交保險嗎
深水油田的的優(yōu)惠是多少
車輛使用費(fèi)?一級科目是什么
管理費(fèi)用-車輛使用費(fèi)
那是借:管理費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 貸:銀行存款/現(xiàn)金? 他是小規(guī)模納稅人哦,
小規(guī)模納稅人就不用寫應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅這個
那為什么我在做實(shí)操題,快學(xué)汽修行業(yè)的,他里面的也有要寫!我不明白怎么區(qū)分,我知道是不用,但是做實(shí)操題有要計,我就很懵
一般納稅人取得專票才體現(xiàn)呢,小規(guī)模納稅人不體現(xiàn)
我做的就是小規(guī)模納稅人的實(shí)操題,他就是借應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 不寫進(jìn)項(xiàng)也不寫銷項(xiàng)稅額
那這么做我覺得應(yīng)該不太準(zhǔn)確。
正確的操作就是: 購進(jìn):借:管理費(fèi)用或其他 貸:現(xiàn)金或其他 銷售:借:現(xiàn)金或其他 貸:主營業(yè)務(wù)收入或其他 是嗎?
銷售的時候有應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅
為什么銷售的時候要有?
因?yàn)殇N售的時候要確認(rèn)增值稅,你得交增值稅啊